同学,你好 直接计入管理费用
老师,公司购买一款收付款软件6万,(用于客户购买产品通过这个软件支付),我去过不摊销,直接记入账,应该记入销售费用还是管理费用还是主营业务成本,明细科目是什么
老师,1月购买的金蝶做账软件3505可以直接计入费用吗,如果不是要怎么做分录了
老师,购买财务软件3000元,是直接计入管理费用还计入无形资产,如果计入无形资产,摊销年限按2年摊销,是否要税务备案呢?
小规模纳税人买财务软件时,借预付账款,贷银行存款;摊销时,借管理费用-办公费,贷预付账款。如果是一般纳税人购买呢
请问购买财务软件一年使用费998元,需要做预付账款,每月摊销吗,还是一把计入管理费用
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
如果是1年以上呢
同学,你好 可以分期摊销
计入长期待摊费用?什么情况下摊销?年限和金额有什么要求
同学,你好 长期待摊费用是账户用于核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。
如果1年内,软件金额太大也直接计入管理费用吗
同学,你好 嗯嗯,是的
你好怎么有的老师回复是要摊销的啊
有的说不计入无形资产,那到底应该怎么做呢老师
同学,你好 这种实务上一般直接入费用