学员朋友您好,计提的时候, 借:管理费用等科目负数, 贷:应付职工薪酬—工会经费负数。 缴纳的时候, 借:应付职工薪酬—工会经费负数, 借:银行存

老师好,请问小微企业收到工会经费全额返还如何做账
企业收到总工费返还的工费经费如何做账?
建立工会的企业工会经费如何返还
企业收到的工会返还的工会费,如何做账
小微企业未成立工会组织收到的工会经费返还,如何做账的啊?
老师,一家公司用名下两个银行汇工资,做账是不是有一个银行的工资加上社保,另一个直接借:应付职工薪酬,贷:银行存款
团体险,员工工伤收到保险公司的赔款50000,支付给员工一次性伤残补助金45000,怎么做账呢
工资专户发了工资金额15万,我们这边规定要配套劳务发票,劳务专票金额15万,那要怎么做账,主要还有进项税额!
老师,我们是建筑公司,对方给我们开的发票“建筑服务-劳务费”和“建筑服务-工程技术服务”,它俩的区别是啥?
老师,装修房子是放哪个科目
老师,您好!通过代理机构买的实用新型的专利,代理机构开的发票内容是“无形资产*知识产权服务费”,这个是计入无形资产还是计入管理费用呀
老师,清洁卫生费的税收编码大类是什么?
老师好,我是小规模纳税人,我要给开餐费,税率选择1%还是多少?
老师,您好!软著代理费是计入管理费用还是计入无形资产呀
小规模纳税人差额征税,开给客户的发票(差额征税-全额开票)需要在备注里输入成本吗?不备注成本有没有影响