同学,你好 嗯嗯,是的

老师,我们是小规模纳税,三季度7月做了计提了企业所得税,在季度末做申报的时候企业所得税缴纳了9月的,7月计提的还在账上挂着,8月亏损没有所得税。那7月计提的所得税怎么处理?
老师您好,我想问一下,小规模纳税人的印花税、城建税、企业所得税 是什么时候做计提分录?分录是什么呢?
老师晚上好,我们小规模季度报税,是不是9月底就要计提7—9月的增值税,是按照开票3%的计提吗? 计提增值税总额×7%交城市维护建设税, 增值税总额×3%交教育附加, 增值税总额×2%交地方教育附加, 不含税收入×万分之三交印花税, 三个月净利润总额计提企业所得税
请问老师,就是我们季度的印花税需要计提吗?,我们是小规模,三季度的印花税还没交,现在9月份的账我要做账务处理吗?
老师,我们是一般纳税人,小规模,月末或者季末,印花税是可以不计提吧?增值税和城教附、所得税需要计提?个人所得税、房产税、工会经费要计提吗?希望老师一一清楚点告诉我下?
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
这些是不是得通过计算才能得出来啊
同学,你好 嗯嗯,是的
我看我以前的会计做账没有计提只有付款的时候直接支付,这样也行?
同学,你好 小企业会计准则可以的