您好,最终消费都是不可以抵扣的,因是茶叶您做在了管理费用-办公费,让人看起来不是招待

外购的茶叶送给了客户用于招待,要视同销售吗,进项税额能不能抵扣?
企业购进餐饮服务,不得从销项税额中抵扣进项税额。若企业购入白酒,茶叶用于业务招待费,可不可以抵扣进项。
老师,购买的招待客户的茶叶发生的进项税额可以抵扣吗?
招待客户用的茶叶,能抵扣进项税吗
买的酒、茶叶用于招待的,可以抵扣进项么
朴老师,转让股权,资产有14万,都需要缴纳什么税,多少钱
公司承担房东房产税,转款备注什么
老师好,费用支出怎么区分用会费收入还是自愿支持资金支付的
为什么不是150 问号的那里看不懂
25年的没搞懂+后面的那一块,看不懂
老师好!非盈利组织业务活动成本日常运营费用与接受服务费用有什么区别?私立学校是按哪个?
老师,我们医疗行业2023年开了3税率的发票,今年让补缴10%税款,让把收入补记到2023年12月份增值税申报表,原简易计税方法2023年本月数1.5万,全年合计235万,让把简易这行填负数,未开票栏填正数13税率的235万,简易计税行填本年数负数吗?
老师,数据透视表中的禁止行和列是什么意思?
合同写明房产税由我方承担,该笔200元可正常税前扣除。吗
汽车充电服务,需要交土地使用税吗
都是买来送礼,我们经理让我们酒开普票,茶叶开了专票
您好,那经理没让茶叶也入招待费吧,招待费是不能抵进项税的 业务招待费是企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必需的费用支出,是企业进行正常经营活动必需的一项成本费用。它属于个人消费,所以业务招待费进项税是不可以抵
他是让同事这样开票,我也不确定是怎样入帐合适.所以确认下
您好,好的,我认为经理不会入招待费,有限额 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。