您好,最终消费都是不可以抵扣的,因是茶叶您做在了管理费用-办公费,让人看起来不是招待

外购的茶叶送给了客户用于招待,要视同销售吗,进项税额能不能抵扣?
企业购进餐饮服务,不得从销项税额中抵扣进项税额。若企业购入白酒,茶叶用于业务招待费,可不可以抵扣进项。
老师,购买的招待客户的茶叶发生的进项税额可以抵扣吗?
招待客户用的茶叶,能抵扣进项税吗
买的酒、茶叶用于招待的,可以抵扣进项么
法人可以直接去银行取钱吗? 网盾都在出纳那,
为什么广州那边公司开的发票我们在陕西电子税务局查不到呢
老师好,我们是建筑公司的,想问下工地上购买的手套、口罩、工作服、反光衣等要记入入哪个科目?谢谢
出口货物免退税,免税是否开票时税率直接选免税?退税是开0税率?
你好,在建工程还没结算,没转固定资产,但是已经租出去了,交的季度房产税,可以计在建工程吗
老师,如何编制合并报表和现金流量表?
老师您好,关于电商平台的账务问题,费用和利润的占比,及平衡点怎么去算
老师好!我们企业开局了农产品收购发票,在不知情的情况下给有个体工商户的人开了收购发票,税局要求红冲,并且要求返回当期蓝字发票开具当月做进项税额转出,这合理不?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师办公室是自有的怎么交房产税
请问24年汇算清缴时退23年多交所得税,退税分录计入营业外收入了,然后25年的时候把这笔退税分录红冲了,所以营业外收入有个负数在账上,那我做25年汇算清缴是不是要把这个数调增回来啊?
都是买来送礼,我们经理让我们酒开普票,茶叶开了专票
您好,那经理没让茶叶也入招待费吧,招待费是不能抵进项税的 业务招待费是企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必需的费用支出,是企业进行正常经营活动必需的一项成本费用。它属于个人消费,所以业务招待费进项税是不可以抵
他是让同事这样开票,我也不确定是怎样入帐合适.所以确认下
您好,好的,我认为经理不会入招待费,有限额 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。