您好,最终消费都是不可以抵扣的,因是茶叶您做在了管理费用-办公费,让人看起来不是招待

外购的茶叶送给了客户用于招待,要视同销售吗,进项税额能不能抵扣?
企业购进餐饮服务,不得从销项税额中抵扣进项税额。若企业购入白酒,茶叶用于业务招待费,可不可以抵扣进项。
老师,购买的招待客户的茶叶发生的进项税额可以抵扣吗?
招待客户用的茶叶,能抵扣进项税吗
买的酒、茶叶用于招待的,可以抵扣进项么
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
都是买来送礼,我们经理让我们酒开普票,茶叶开了专票
您好,那经理没让茶叶也入招待费吧,招待费是不能抵进项税的 业务招待费是企业为生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。它是企业生产经营中所发生的实实在在、必需的费用支出,是企业进行正常经营活动必需的一项成本费用。它属于个人消费,所以业务招待费进项税是不可以抵
他是让同事这样开票,我也不确定是怎样入帐合适.所以确认下
您好,好的,我认为经理不会入招待费,有限额 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。