你好,法人的可以0申报的了

老师,请问,25年的汇算清缴,纳税调整增加额(填写A105000)我有个暂估的成本,到现在都没有票回来,我现在要调增的话,那我的账需要做分录嘛?
A公司同时挂了B公司的其他应付款和其他应收款,都是互相划拨往来款,A公司账里可以做一笔其他应收和其他应付的抵消吗?(两个是一家集团内的公司)
老师,请问下哪些包含在社保缴费基数呢
之前预付给某公司货款100万, 借:预付账款 贷:银行存款 之后该公司退回我公司账户20万,怎么做分录?
老师,请问,做25年的汇算清缴,25年1月份的时候补缴了24年7-11月份的社保费,这个补缴的金额,需要算到A105050的这个表嘛(职工薪酬支出及纳税调整明细表)
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
继续之前申报的500元工资薪酬吗
也是可以的哈,申报以后发放给他在支付不能取得发票的费用
之前申报是一直没有实际转给他的
那按你说的0申报 申报金额直接写0?
是的,不发工资就0申报,建议还是要发工资,如果公司的利润高
现在都没有收入
有两个兼职人员 申报500和800,法人这个0⃣️申报可以吗
那就暂时按500就行,有些无法取得发票的开支,可以通过这个领的工资现金支付
如果一直申报500,实际又没发工资给法人,会有风险吗
都说了哈,发现金给他,用于有些无法取得发票的开支。不发放就不能税前扣除
拿现金没那么方便,法人在其他公司也有工资,我可以在其他公司那里减少500,然后直接在公户这里转500给她吧
也可以直接转账给他就是了