您好,销售开10万的含税发票(13%),需要多少进项发票,取决于咱打算交多少增值税。 不想交增值税(税负为0):需要取得进项税为11504.42元的专用发票,价税合计约88495.58元。 按常见税负2%左右交税(约交1770元):需要取得进项税约9734.42元的专用发票,价税合计约76923.08元。 分录(按交1770元、取得76923.08元进项票为例): 借:应收账款 100000.00 贷:主营业务收入 88495.58 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 11504.42 借:库存商品 67188.66 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 9734.42 贷:应付账款 76923.08 月末应交增值税 = 11504.42 - 9734.42 = 1770.00元。 依据: 增值税暂行条例 第四条,一般人应纳税额=当期销项税额-当期进项税额。小规模不能抵扣,不用找进项票。

老师你好,企业开销售发票开多少进多少抵扣多少,最后怎么销项税大于进项税了呢
老师,您好!请问如果我们开出220万的发票(含9%税点),需要准备多少进项票呀?
你好。老师,我们公司开了60万的销项发票,但是进项发票有一百多万,那我勾选多少进项票比较好呢
老师你好,请问一下,发票在12月份做账,待进项能转到2024年元月份呀?急急
老师你好,请问一下,医院收到供应商药,而且供应商开的票是数电票,但是有一部分药不能用,需要退回,请问老师,供应商是不是要红冲退回发票呀?需要不需要医院客户要不要需要确认发票呀?再开红冲退回发票呀?急急
老师你好,请教一下,销售开10万发票,需要开多少进项发票呀?急急
内账怎么做?只要除了外账涉及的内容都做吗?还是无论内外账,只要体现实际发生业务的,就做为内账?谢谢你了
老师你好,咨询下,就是员工在A公司做事,然后A公司付了工资到公账上,我们付员工工资是大于A公司付的款,这个我们需要开票给A公司么,分录如何做呢?还有老师银行承兑,商业承兑汇票如何操作呢?
老师,采购的材料签订了合同的,有固定单价。后面因为紧急要货产生了额外的200元运费,对方开具发票怎么开具合理呢?没办法开运费发票,加到材料里面开的话单价就和合同签订的单价不一致了。我准备让他一并开到材料里面,在发票备注栏备注含加急运费200元,您看这样处理可以吗?不会有税务风险吧!谢谢
老师,现金结的账可以开发票吗?金额有限制吗?公司和个体工商户对这方面要求一样吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,演出公司购买的化妆品,口红,纸巾,晾衣架都去什么科目,谢谢
印花税依据什么计税依据缴纳?
老师请问下,公司把注册地变更为其他地方,生产地在原来的注册地,这样可以吗有没有什么影响?
老师好,怎么查公司社保单位编码呢?谢谢