您好,是这税点不支付了是把这个

公司是小规模纳税人,今年按1%的税率开的票,合同中是按3%的税率签约的,对方打款的时候直接扣掉了2%的税率,我们公司开票金额8800,对方打款8300多,中间少的这400多怎么处理
老师好,请问,我公司前期签订门窗购买合同时,约定税率13开专票,比如100万的不含税金额,税率13%,按理可以收到113万专票,但对方因各种原因不能开13%,只能开3%,他们是小规模纳税人,即价税合计只有103万发票,我的损失是10万的进项,相当于在原来100的合同签订金额上需要打九折,理解是否正确?
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
我们是小规模企业 与甲方签订的合同金额20万左右 当下甲方要求开具9%增值税专用发票税金大约一万八千多, 我们没法开相应税率的票,我能不能给甲方按照60万开票 开成小规模能开出的3%的增值税发票?这样甲方也可以收到相应税额的票据,只是开票金额就成了以60万计算就跟合同金额度对应不上了 这样是否可以?
我开了8万含1%的专票 因为合同签订的是按照3%签订的 但是对方在付款的时候将2个点的税款也扣了 我该怎么编这个分录?
公司团建,开的旅游服务476元,这种需要按人头申报个税吗
老师,老板要拿会计个人工资卡代转报销费,都是一些足浴店,歌厅的招待费,每个月有五六万,会计风险大吗,老板现在以离职在威胁会计
报关单 征免这一栏,有照章征税,折半征税,全免三个选项,我是小规模亚马逊出口9810报关,做免税不退税,应该选那个。照章征税吗
小企业贸易公司成本核算方法建议用什么方法?(卖酒的公司 购入再卖出赚差价)
老师好,给我发一下最新的工会经费返还政策
老师,在电子税务局能查到电商收入吗?是哪个路径查询
老师,我们把固定资产卖了,固定资产折旧去年也提完了,怎么做分录
老师,我做了有8年左右的内账,但外账也知道怎么做,最近有个姐姐让我去他的代账财税公司,可以去吗?
老师,请问一下填季度财务报表利润表取数是10-12月,企业所得税申报填的是本年累计,系统比对提示两个数据不一致怎么办
老师,收到税务文书,上家走逃,异常凭证处理,需要把成本调出吗
我的票面是含1%的税 价税合计10万 应付我10万 实际付我9万8千多 扣了我的2%的税款 现在就是扣除的这部分怎么编分录?
那样的话,这个是直接计入到你的成本的,也就是2%,计入主营业务成本
好的 谢谢老师 我觉得你这个回答我还是能理解 还有的说要计入营业外支出 我觉得不靠谱
营业外支出这个肯定是不行的
我也是这么理解的 开票借应收10万 贷主营收入99009 增值税 990 收到款项 借银行9.8万 主营成本 1980 贷应收10万
嗯对,这个理解才是对的