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老师,我想问下月末开票软件开的销项税金和账面的税金是不是完全一致哈,如果有红字发票的这种应该怎么看对应关系

2023-10-05 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-05 21:32

学员朋友您好,不一定的,账面包括了视同销面,无票收入

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快账用户6001 追问 2023-10-05 21:45

假设没有无票收入,视同销面,这样是不是就应该完全一致哈

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齐红老师 解答 2023-10-05 21:50

学员您好,是的,对的

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快账用户6001 追问 2023-10-05 21:52

老师,那我这个月开了几张红字发票,还有红字信息表,这个会在账面显示在哪边,我该怎么判断我账面做的销项税金,和收入是对的

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齐红老师 解答 2023-10-05 22:07

学员朋友您好,您可以看红字发票,红字信息统计的

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快账用户6001 追问 2023-10-05 22:10

我今天想在航天的税盘去打印统计的汇总开票数据,但是这个也只是一部分,因为我们在税务局开了数电,也在航天电脑端都开了,请问下怎么看汇总。怎么核对

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快账用户6001 追问 2023-10-05 22:12

红字发票和红字信息统计在哪里可以查看哈,这个开出去的红字发票是不是在账面就抵减了本期销项税金和不含税销售额哈

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齐红老师 解答 2023-10-05 22:46

您好数字账户,全量发票查询

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学员朋友您好,不一定的,账面包括了视同销面,无票收入
2023-10-05
若漏记的进项票是真实业务(已收到票但账面没做)直接补记账面分录:借:原材料 / 管理费用等(按发票内容)应交税费 — 应交增值税(进项税额)(漏记的税额)贷:应付账款 / 银行存款等补记后,账面进项就和报税进项一致了。 若漏记的进项票是错误抵扣(比如不属于可抵扣范围)则需要调整增值税申报:在次月申报时,把错误抵扣的进项做 “进项税额转出”,同时账面也做转出分录:借:原材料 / 管理费用等贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出)
2025-12-30
你好,这张发票是否抵扣过了吗
2023-11-14
 你好;      那你 次月因为开了红字信息表 先去转出申报 ; 然后做账即可 ;    先不做红冲分录。 先做进项税转出分录  与你申报表一致   
2022-09-05
你好,跨月开红字,不能作废
2022-02-08
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