同学,你好 这个月就是一正一负,相当于抵消

有客户购买了一套房,是期房,首付的时候开了增值税电子普通发票给他,过段时间他款按揭下来了,到我们公司账户,他要求开全款发票给他,但是我这边(开发商)首付发票开过了,就不再开全款给他了,只给他开了按揭的部分,这样可以吗,开给个人的税率免增,这样分两部分开会影响他以后房产证办理吗
老师,我们公司之前进过一些啤酒,当时这些啤酒也没给开票,后来我们销售啤酒的时候,有个客户要求我们开专票,我们没有进项发票能给他开吗
请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?
卖表公司卖了只表给客户 客户用了一段时间不想要退了,然后扣了几万块钱退款给他了,给客户开了全款负数红冲发票 又开了几万的退货折旧发票给企业 这个扣款几万企业要怎么入账?
前面我们卖货的时候给客户没开发票报税了,后来过一段时间客户要求开发票,这个怎么办可以不用报税吗?
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
要不要开票以后又报税还是不用报?
同学,你好 要报税的,但是是0申报
你真的不懂我的意思,当时没买票的时候我做分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 也同时报增值税和企业所得税呢 过一段下个月客户要求开票我还要不要做分路报税呢
同学,你好 你没有明白我的意思 要做分录的要报税的 首先红冲之前的分录 借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 销项税 负数 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数 再根据发票重新做分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品
税呢,再报这不重报了吗
同学,你好 要报的,但是一负一正,抵消了,所以没有其他的话,是0申报
表格上写数据的时候可以不用写吗?
同学,你好 可以不写
按你这样写的话利润表这个月主营业务收入数据又变多了吗,又多交企业所得税吗?
同学,你好 没有变多,一正一负
账上可能不会,但是上个月我交了相关的企业所得税呢?
同学,你好 你上个月交了,这个月一正一负,不影响这个月