同学,你好 这个月就是一正一负,相当于抵消
一般纳税人,卖货的款打到对公账户必须要给客户开发票吗?现在客户不想额外加税点,那我们是不是可以报价的时候把税点的钱加到卖价上?这样就可以客户不加税点,我们也能正常开专票?
师请问我们公司之前客户没有要发票 我申报的时候也按照未开票去申报了收入 但是现在客户又来要发票 我们该怎么申报这笔增值税呢 因为之前已申报过这个金额了
有客户购买了一套房,是期房,首付的时候开了增值税电子普通发票给他,过段时间他款按揭下来了,到我们公司账户,他要求开全款发票给他,但是我这边(开发商)首付发票开过了,就不再开全款给他了,只给他开了按揭的部分,这样可以吗,开给个人的税率免增,这样分两部分开会影响他以后房产证办理吗
请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?
卖表公司卖了只表给客户 客户用了一段时间不想要退了,然后扣了几万块钱退款给他了,给客户开了全款负数红冲发票 又开了几万的退货折旧发票给企业 这个扣款几万企业要怎么入账?
老师我们公司的无票收入有两种情况,一种是确定不要票,一种是不确定要不要票。那我申报无票收入的时候怎么申报?
收到一笔款,是A的名义转到账上,算是其中一个股东B的投资款,但现在另一位股东C认为以另一人A转来的款是不属于A的投资款,他们已另外签好说明协议,那这笔账应该如何记录?
一年前的已入账的发票发现开票明细类别有问题,现在再让对方重新红冲开票入账可以嘛,需要调整以前年度嘛
老师你好,我企业所得税今天交了,我可以撤回吗
合并公司当年的汇算哪个公司做
老师开了一张专票,剩下是普票超30万,全额纳税对不
老师 6月的一张进项发票 当月供应商有做部分红冲 现在有两张发票 一个正数 一个负数 抵扣勾选那里是只有正数发票 可以抵扣勾选吗 请问负数发票怎么办? 可抵扣的进项应该减去负数发票的税额
老师,电子税务局在哪里可以找到1季度企业所得税申报表,需要更正修改
老师,社会组织能开专用发票吗?
老师,结转成本时出口退税的成本需要结转吗
要不要开票以后又报税还是不用报?
同学,你好 要报税的,但是是0申报
你真的不懂我的意思,当时没买票的时候我做分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 也同时报增值税和企业所得税呢 过一段下个月客户要求开票我还要不要做分路报税呢
同学,你好 你没有明白我的意思 要做分录的要报税的 首先红冲之前的分录 借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 销项税 负数 借:主营业务成本 负数 贷:库存商品 负数 再根据发票重新做分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品
税呢,再报这不重报了吗
同学,你好 要报的,但是一负一正,抵消了,所以没有其他的话,是0申报
表格上写数据的时候可以不用写吗?
同学,你好 可以不写
按你这样写的话利润表这个月主营业务收入数据又变多了吗,又多交企业所得税吗?
同学,你好 没有变多,一正一负
账上可能不会,但是上个月我交了相关的企业所得税呢?
同学,你好 你上个月交了,这个月一正一负,不影响这个月