不是啊,你仍然是可以给他申报的 只是说他需要自行汇算清缴的
老师请问,就是我们付给工人给我们办公室刷了墙的费用,他给我们开的人工劳务费,这种需要我们帮他报个税是不是 就按职工工资那种报个税吗 4月份支付的,是不是我现在要去更正个税呀 当时没申报这个劳务费,是用现金支付的
老师好,在两个公司任职,并开支,这两个单位应该怎么申报这个职工的个人所得税呢? 是一个单位按工资薪金,另一个单位按劳务报酬申报吗?
有一位员工,听说他在其他公司兼职并且那个公司还给他申报就个税,俺这边也给他申报了个税,我怎么才能从俺公司的个税系统里查到他在其他公司也申报了个税?
你好,2022年我们给一个员工申报了个税,但是没有实际发工资,这个人2022年还有其他单位也给他申报了个税,现在税务发信息给我司说这人需要申报缴纳个税,如果这个人申诉我公司,我们怎么办?
我们公司账户支付了个人劳务费,然后这个人有在其他单位任职申报个税,那我就不能再给这个人申报个税了,应该怎么办呢
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
然后公司还没给这个人发工资,也是可以按期先申报个税吗
你这个是长期的还是偶尔的
是长期的
那么是可以这样的
已经有连续5个月没有发工资了
所以,一个人是可以在两家及以上的公司任职并申报个税吗?
你这个是长期的还是偶尔的
长期的,是长期在多家企业任职
是的,长期的,是长期在多家企业任职
是可以申报的啊啊