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上个月的成本发票没来,我当时写的分录是借库存商品10万,贷应付账款暂估 10万,借主营业务成本10万,贷库存商品10万,这个月发票来啦,发现是15万,现在分录怎么写?6月份成本少了5万,还需要补到主营业务去?还是不管了

2023-10-06 23:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-06 23:53

补上借库存商品贷银行存款或者应付帐款5 借主营业务成本贷库存商品5 你看下单独补好做吧

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补上借库存商品贷银行存款或者应付帐款5 借主营业务成本贷库存商品5 你看下单独补好做吧
2023-10-06
按照差额补确认采购
2023-10-06
学员朋友您好,借:库存商品,贷:应付账款 —暂估借:库存~负数,贷:应付~暂估负数借:主营业务成本,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款15
2023-10-06
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
同学你好 这样就可以的
2021-06-01
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