你好!那你直接入管理费用算了
老师,你好!账套属于民间非盈利组织,缴纳附加税应该怎么做分录呢?账套里没(税金及附加)这个科目。
老师异地预缴的附加税和印花税,月底还需要做计提分录吗? 缴纳 借:应交税费――附加税/印花 贷: 银行存款 月底计提 借:税金及附加 贷:应交税费~附加税/印花税
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
老师:缴的印花税到底应该做哪个科目呀?管理费用—印花税、税金及附加—印花税、应交税金—印花税,这三个应该做哪个更好呢?
请问下老师缴纳和计提印花税应该怎么做分录呢,没有税金及附加这个科目。
你好!老师,我们一个月销售额200万,按百分之1.5税负来测算,需要交3万税款,进项需要勾多少
公司员工2023年3月入职,2024年10月离职,期间未签劳动合同,2025年7月员工提起诉讼,要求公司赔偿,公司应该怎么赔偿呢
新增一万元的电脑 固定资产,残值率有硬性法律规定吗?还是说可以为0?
外贸公司也有内销业务,内销和普通商贸公司账务处理一样吗?可以进行商品的进项抵扣吗?
老师,公司买车,但是缴纳的车辆购置税上面的名称是另一关联方的,这个是不是属于代关联方买车,支付的价款要挂往来吧
第一个问题:小规模收到专票,属于滞留票吧,对企业有什么影响?第二个问题就是,一般人进项已经抵扣,后来用于简免集个,做账做了进项税额转出,税务局那边已经抵扣的票还用管吗?
老师 您好 合同是一月份签订,因为是经销商合同是一年一签,我就上传之前一月份的合同申请发票提额可以吗老师有没有什么税务风险
老师好,24年付给个人供货商的采购款(对方开不了发票),做账时计到预付账款了,汇算清缴的时候调增了,那汇算清缴前是不是应该做分录 借:以前年度损益调整 贷:预付账款?
请问股东个人之间股权平价转让需要缴纳哪些税?税率多少?
老师好,如果我7月22日离职,公司会帮我缴纳7月的社保吗?