你好!那你直接入管理费用算了
老师,你好!账套属于民间非盈利组织,缴纳附加税应该怎么做分录呢?账套里没(税金及附加)这个科目。
老师异地预缴的附加税和印花税,月底还需要做计提分录吗? 缴纳 借:应交税费――附加税/印花 贷: 银行存款 月底计提 借:税金及附加 贷:应交税费~附加税/印花税
印花稅没计提,10月直接缴纳的,怎么做会计分录?计算印花稅,借:税金及附加 贷:应交税金-印花稅,缴纳时,借:应交税金-印花税,贷:银行存款 吗?上个月没有计提。 还是直接不用计提,这个月交上后这样做,借:税金及附加 贷:银行存款 就可以哪
老师好,环保税和印花税 计提:借 税金及附加 贷:应交税费 环保税 或印花税 或者不计提的情况下,直接计入:借税金及附加这个科目吧 都是这吧
老师:缴的印花税到底应该做哪个科目呀?管理费用—印花税、税金及附加—印花税、应交税金—印花税,这三个应该做哪个更好呢?
公司给员工租宿舍,房东是个人,只能去税务局代开发票。这个增值税是5%吗,是不是可以免交呢,因为没有超过30万
包工头挂靠建筑公司,因施工原因导致工地附近其他人厂房破损,对方要求建筑公司负债修复好厂房,建筑公司因此事项取得该项目财产保险5万元,这五万元该入什么科目呢?
请问资产评估报告资质是怎样的
老师,我们公司要注销,我们是汽车4S店,现在账上面还有3台试驾车固定资产,这三台车之后会放在别的店面用,注销之前账上面需要怎么调整
请问老师,几个月之前供货商给我们开的专票多开了几千元钱,当时未红冲,说下次开票减去多开的,但后面这个供货商一直未供货了,给我们多开的发票怎么处理呢?
老师你好,昨天9月16号开具了一张发票,因为编码错误重新冲红再。按正确的开,请问这张冲红发票怎么开?对方还没入账,昨天我刚开过的
8月底老板打了16玩,8月的支出费用是26万,老板总共需要投资42万,我现在是不是把16➕26就是他们的投资了,那就够了
取得非任职单位的知识竞赛奖金需要交个人所得税吗?
老师,23年的其他业务收入下的一笔款在24年的时候调到往来账户里了,财务报表里都没有这笔收入,但在申报23年企业所得税的时候不小心把这笔收入加进去了,导致财报收入金额和所得税金额不一致,现在需要调整哪个金额
老师好,企业2025年1-6月缴纳的六税两费享受了减免政策,8月的时候把享受的又补缴了,那补缴的怎么记账