同学您好,增值税现在没有进项就没办法,成本可以先预付一些成本,这样利润就会降低,所得税会少交点
老师你好!我们公司是18年10月份成立的,现在是小规模纳税人(老板本来准备8月份变更为一般纳税人,因工商没年检,现营业执照查询状态为“已吊销,未注消)),因为老板在同一个市不同的县城开了两家公司,公司以前没有会计,账都是在另一家公司(一般纳税人)做的(所有发票都是开到另一家公司的抬头,员工工资也是在另一个公司发的),我是这个月初来上班的,我现在很迷茫不知道怎么工作要怎么做
老师你好!与医院签订了试剂合同(一个品种),上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用,上家把一个品种本来销售价是704元,分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计:704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品,不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账,实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报,借:现金/银行存款,这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢?或是借销售费用吗?
老师小规模京东物流配送公司,之前我们自己雇配送员送货,现在不自己送了,把这个配送业务包给另一个公司了,但和厂家的合同是我们签的,厂家的配送费还是走我们账户,然后我们收8个点再把钱转给外雇的公司,外包公司是不是得按扣除8个点的金额给我开票
老师小规模纳税人,是个家电配送售后公司,配送费厂家给报,配送服务外包给另一个公司了,现在已经给厂家开了7月份的配送发票,8月份的未开,但是现在有盈利了这个季度,老板不想缴税怎么操作一下啊,
老师配送公司配送费厂家给报,每月给厂家开发票次月或者更久厂家给回款,现在把配送业务外包给了另一个公司,我们扣8个点然后给外包公司结配送费,厂家这块还是我们给开发票然后给我们回款,我的问题是外包公司不能给我们开足额的配送费发票,因为给我们税点了,我们这块费用票不够有利润,老师这个业务帮我捋一下呗
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
增值税我们正常交,成本这块预付需要给钱吗,老师我也没确认8月份的收入,可以预估一下8月9月的配送费吗,我前俩个季度都是负数,去年也是负数,就是这个季度开票开的多正数老板又不肯缴税
是没给厂家开8月9月配送费发票没确认收入,可以预估一下给外包公司8月份的配送费吗,实际我也没给外包公司结款。
同学您好,成本可以预估,不一定非要给钱,等以后那发票来填进来就行
嗯,老师没确认当期的收入也可以预估当期成本对吗,
同学您好,预估成本,本身就是为了多坐成本,您可以根据自己的需要,做出合理的预估, 是预估当期的成本
好的谢谢老师。
不客气同学,很高兴为您解答