同学您好,增值税现在没有进项就没办法,成本可以先预付一些成本,这样利润就会降低,所得税会少交点

您好,老师,我们公司是一家餐饮公司,承接食堂这个业务。已经升级为一般纳税人了。现在老板说可不可以调回小规模呢? 还有一个就是,500万这个年收入,指的是开票出去的销售收入,还是包括免税收入(不用开发票的收入)? 因为我家现在开票已经达不到500万了,但是还有一些免增值税的餐饮服务收入,比如学校食堂,不用开票,但每个月给我们对公打钱。
老板和他人股份对开,自有一块厂房,开了家公司叫A,一半出租给他人,一半自己经营。去年自己经营的部分清算了,想把这部分也租出去吃租金。老板现在另开了三家一个人有限公司,分别是租赁B,物业C,咨询D。请问老师,老板是什么意图?一个人有限公司是有什么优惠政策吗?如果BCD都为A服务开展业务,A的利润是下来了,但BCD不也要交税吗?BCD搞小规模?老师有什么想法吗?
老师你好!与医院签订了试剂合同(一个品种),上家是生产厂家一个品种要配套消毒液使用,上家把一个品种本来销售价是704元,分成了主产品499元+配套消毒液205元 合计:704元开发票给我们。但是开给医院的发票和出库单只能体现主产品,不能有配套的消毒液。相当于是赠送。请问这个消毒液一直在库存中无法下账,实际我没得货了已送出。这种情况下我做无票收入申报,借:现金/银行存款,这种本来就收不回来的钱要怎么操作呢?或是借销售费用吗?
老师小规模京东物流配送公司,之前我们自己雇配送员送货,现在不自己送了,把这个配送业务包给另一个公司了,但和厂家的合同是我们签的,厂家的配送费还是走我们账户,然后我们收8个点再把钱转给外雇的公司,外包公司是不是得按扣除8个点的金额给我开票
老师小规模纳税人,是个家电配送售后公司,配送费厂家给报,配送服务外包给另一个公司了,现在已经给厂家开了7月份的配送发票,8月份的未开,但是现在有盈利了这个季度,老板不想缴税怎么操作一下啊,
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
增值税我们正常交,成本这块预付需要给钱吗,老师我也没确认8月份的收入,可以预估一下8月9月的配送费吗,我前俩个季度都是负数,去年也是负数,就是这个季度开票开的多正数老板又不肯缴税
是没给厂家开8月9月配送费发票没确认收入,可以预估一下给外包公司8月份的配送费吗,实际我也没给外包公司结款。
同学您好,成本可以预估,不一定非要给钱,等以后那发票来填进来就行
嗯,老师没确认当期的收入也可以预估当期成本对吗,
同学您好,预估成本,本身就是为了多坐成本,您可以根据自己的需要,做出合理的预估, 是预估当期的成本
好的谢谢老师。
不客气同学,很高兴为您解答