立项时的会计分录: 借:其他应收款 1850000 贷:专项应付款 1850000 收到补助的会计分录: 借:银行 550000 贷:其他应收款550000

老师,您好。公司账户被冻结了,但项目还在正常进行,成立了一个新公司负责项目的资金周转,请问要怎么做账啊? 新公司收到一笔10万的股本金,两个公司要怎么做会计分录?
老师您好,我们是是农产品加工单位,公司是名是某某种养殖合作社,想请教如果将合作社准则改为小企业会计准则后,会计科目怎么修改。 我们单位说是农民合作社+公司的运营模式,免得增值税。最早公司成立20年时时会计用小企业会计准则做的账,有笔政府补助计入的营业外收入。中途21年3月有请人重新开账用的是合作社准则,后来申请的财政补助一直计入的是专项基金科目,但我们从公司成立起税务报表用的是小企业会计准则。 后来会计今年4月又改了一次,将合作社准则改为小企业会计准则,将20年那次计入营业外收入的补贴和后来计入专项基金科目的补贴全部填在了资本公积科目里面对不对,对公司股东有没影响。并且5月有份补贴直接计入了资本公积,请问对不对。感谢!
甲公司对政府补助采用总额法进行会计核算,其与政府补助的相关资料 如下: 资料一:2021年4月1日,根据国家相关政策,甲公司向政府补助有关部门提交了 购置A环保设备的补贴申请,2021年5月20日,甲公司收到政府补贴款12万元并存入 银行。 资料二:2021年6月20日,甲公司以银行存款60万元购入A环保设备并立即投入 使用,预计使用年限为5年,预计净残值为零,按年限平均法计提折旧。 资料三:2022年6月30日,因自然灾害导致A环保设备报废且无残值,相关政府 补助无需退回。 本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。 计算甲公司2021年7月政府补贴款分摊计入当期损益的金额并编制会计分录。(4)2021年7月政府补贴款分摊计入当期损益的金额=12/5/12=0.2(万元)。 借:递延收益 0.2 贷:其他收益 0.2老师,这里的分录不知道为什么怎么做
31.【问答题】 (10分) (①) 2019年6月26日,甲公司5月份销售给丙企业的产品因存在严重质量问题,丙企业要求退货。该产品销售数量为1000件,单位售价为20元,单位销售成本为12元,甲公司己确认收入并结转成本,价款收到存入银行,适用的增值税税率为13%。丙企业提出的退货条件符合合同规定, •甲公司同意丙企业退货, 并办理退款手续和开具红字增值稅专用发票。 (2) 6月30日,甲公司道受重大自然灾害,收到政府补助资金1000000元用于弥补遭受的自然灾害损失。 (3)6月未,甲公司本月销项稅额300000元,进项稅额120000元,期末结转未交塔值稅。 要求:(1)编制销售退回的会计分录;(2)编制收到政府补助的会计分录;(3)编制期末结转末交增信稅的会计分录。
甲公司对政府补助采用总额法进行会计核算,其与政府补助的相关资料如下:资料一,2017年4月1日,根据国家相关政策,甲公司向政府补助有关部门提交了购置A环保设备的补贴申请,2017年5月20日,甲公司收到政府补贴款12万元并存入银行。资料二,2017年6月20日,甲公司以银行存款60万元购入A环保设备并立即投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为零,按年限平均法计提折旧,假定环保设备的折旧计入制造费用。资料三,2018年6月30日,因自然灾害导致A环保设备报废且无残值,相关政府补助无须退回。本题不考虑增值税等相关税费及其他因素。要求:(1)编制甲公司2017年5月20日收到政府补贴款的会计分录。(2)编制甲公司2017年6月20日购入A环保设备的会计分录。(3)计算甲公司2017年7月对该环保设备应计提的折旧金额并编制会计分录。(4)计算甲公司2017年7月政府补贴款分摊计入当期损益的金额并编制会计分录。(5)编制甲公司2018年6月30日A环保设备报废的会计分录。
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师,立项的时候为什么记其他应收款呢
因为还没收到钱哦
185万元里面有130万是企业自筹,政府奖补55万元
自筹的不用做进去了
那请问老师会计分录怎么做,请老师指导一下
就是上面的分录哦