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老师你好 请问我公司销售业务的提成 放到工资里面奖金 提交个人所得税 那我月末需要计提么

2023-10-08 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-08 15:52

需要,月末需要计提

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快账用户4096 追问 2023-10-08 15:52

我是借 销售费用 贷 应付职工薪酬 工资么

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齐红老师 解答 2023-10-08 15:55

借 销售费用 贷 应付职工薪酬-工资
可以的

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快账用户4096 追问 2023-10-08 15:56

那我年报残疾金的时候这部分金额是不是就需要一起缴纳税金啊

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齐红老师 解答 2023-10-08 16:02

是,需要一起缴纳税金

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快账用户4096 追问 2023-10-08 16:04

销售的提成是只有这一种做法么 还有另外的操作么?

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齐红老师 解答 2023-10-08 16:11

这是最正规的操作。

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快账用户4096 追问 2023-10-08 16:12

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-08 16:17

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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相关问题讨论
需要,月末需要计提
2023-10-08
您好 提成也是在工资薪金所得里面报个税 是的
2022-05-10
不能这么干,工资和提成都要合并在一起做工资表,然后申报个税
2022-12-17
您好,可以计提在2月的,相当于先发嘛,不用分别提,我们计提在一起的,都是交个税 下面是一套分录 一、计提工资时 (社保计提:单位的计提,个人的不计提。) 1、计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)-社保和公积金 贷:应付职工薪酬——社保(单位) 二、发放工资时 1、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款-社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款-社保(个人部分) 贷:银行存款 3、上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2025-01-18
同学你好 需要更正的哦
2023-03-08
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