同学你好 对的 这个要的

老师,公司给销售人员的提成,是全部要计入 借:销售费用-销售提成 贷:应付职工薪酬-工资 这样吗?那我问下,这个做人员工资申报的时候,是不是要加到综合所得里面一起申报啊?还是?
老师,请问一下,房地产开发企业,公司给营销部的员工销售奖金(现金发放的) 分录是不是 借:销售费用 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存现金 然后申报个税的时候 是将这一笔奖金和工资加一起 一起申报吗??
你好公司是修车的小规模, 有部分的员工工资可以做成人工成本吗? 计提1、借:营业业务成本-人工成本(这个二级科目写什么合适?) 借:管理费用-管理人员职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工薪酬 这样借贷可以吗? 后面1发放 和 2结转成本以及 3我申报个税 的时候,跟这个成本有关系吗,我后续需要做什么处理?
老师,公司付给员工一次性付工伤补助金公司计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用); 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:应付职工薪酬; 贷:银行存款 我想问一下这些科目二级科目怎么写,员工是管理人员。
问题一:月子中心的护理部员工工资是计提到劳务成本里面吗?那请问销售部门总经办工资计提的时候可以跟劳务成本一起计提吗? 借管理费用-职工薪酬 销售费用-职工薪酬 劳务成本 贷应付职工薪酬 问题二:劳务成本是不是可以在结转到主营业务成本成本里面 借主营业务成本 贷劳务费用 三:管理费用-职工薪酬是不是真不能结转到主营业务成本里面?
我们公司对别的公司的长期股权投资,我想问问对方应该记入什么科目
请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
老师,请问如果小规模不动产经营租赁4月开过5个点发票,现在再开3个点可以吗?就是5个点归5个点,3个点归3个点,到时一起申报增值税?
老师,扣供应商的质量扣款5万,怎么做账
汇算清缴,因前期公式设置错误导致计提折旧当期为负数,A105080不允许为负数,填0的话到期数据与财务报表不一致,应如何处理?
我们出售了自有的固定资产,原价50000,残值3000,累计折旧47000元,我们实际收到了2250元现金,都是发票上面开具的是2500元,想问一下,在这样的情况下该怎么进行账务处理啊?
甲公司从张三从中购买注册商标3个,共4万,计入什么科目?
麻烦问一下,我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中,还需要调增么。
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料,请回复过的老师不要理会
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?
老师,这个销售提成就加上他们的税前工资合并在一起申报?不用额外的申报在其他模块里面吗?
同学你好 对的 是这样