您好,这个是可以的,可以做管理费用的

分公司员工社保在当地缴纳,所有业务都在总公司那每月申报个税的时候总公司把工资和社保都支付给分公司,作为管理费用可以吗?分公司没有业务
非独立核算分公司没有业务所有人员工资和社保都由总公司支付,那总公司产生的所得税需要分配给分公司吗
分公司没有业务,所有业务都在总公司,分公司只在当地缴纳社保和人员工资,也有总公司支付,所得税可以不分配吗
公司有总公司和分公司,总公司在a地方,分公司在b地,分公司的员工发工资用总公司的名义发,社保缴纳在分公司,可以这样操作吗
在新公司注册官方注册信息,总公司在北京,在四川,杭州有分公司,分公司有参保人员,那这样的话是比如分公司可以在所在地给员工缴纳社保是吗?那分公司缴纳社保之后,账务处理都怎么做呀?因为法律主体的话只有北京总公司
老师,我们小规模,5月确定了无票收入,6月的开票金额里面,有3000元是5月的无票收入,我想问用不用冲6月的无票收入?还是6月的总收入-6月的开票收入,用这个确定无票收入??
请问用备用金买的办公用品,开发票回来了,还用写报销单吗,只有自己垫支的才需要写报销单报销回来,是这样吗
老师,请教内账,酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
老师,要请教您一个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个内账账务怎么处理?
老师,要请教您2个问题,1、我们酒店是预存水费和电费,但有我们酒店楼下有一家饭店在我们酒店接了水电分表,分摊水费和电费,将饭店使用的水电费存入我们酒店公账。这个账务怎么处理? 2、酒店装修期间陆陆续续在采购空调、家具、电视机等,固定资产折旧不一定要次月开始折旧吧,开业了有收入再折旧可不可以?还有布草摊销也是开业后再开始摊销吧?
像这种,企业所得税要不要算入到加工成本当中?请解释一下为什么?
7月申报二季度预扣预缴所得税时,是填写什么时候的固定资产一次性扣除?比如我今年1到5月份已投入使用的固定资产都可以填吗?
老师好,如果厂房租金到期应付而未付,对方开了发票过来了,可以借:租赁负债—租赁付款额 借:进项税 贷:其他应付款吗?还是说只能实际支付租金的时候才能借:租赁负债—租赁付款额?如果没有实际支付不允许减少租赁负债的话,是不是财务费用会变大?
请问老师,资产负责表里的期末货币资金是不是等于现金流量表里的现金的期末余额。公司只有货币资金也没业务。
老师,我们公司是租赁设备公司,账本上面的轮胎数量和实际的轮胎数量差300多条,这个应该怎么和税务局解释
分公司每月申报个税也在分公司申报,只是没有业务也就没有账,总公司入账按照分公司工资表和银行回单就可以了吧
对的,理解的是没错的