那我产生的原因是什么呢?是不用支付了吗?
老师有个问题就是我们开票金额10000元,实际收款12000元,合同金额12000元。现在账上应收账款是负数,老板说那2000元做折扣了。那我这个账要怎么处理?
请问一下我司给客户发票金额是HKD19632.6元,因为汇率差异我们香港账户实际收款HKD19554.6元,这个差异如何做账呢,在月末的时候需要结汇吗?在金蝶如何处理科目才正确呢?下图是收款明细及余额
老师,我需要支付给子公司10万,现在实际只支付8万元结余2万元,这2万元要怎么做账务处理账款结余在我的账上,现在在现金流量表期末现金余额差着这2万
老师,就是我的审批单金额为10.61元,实际支付9.83元,现在差额0.78元留在我账户,这笔差额0.78元要怎么处理呢?
请问老师你好,请问我要支付一笔运费5800元给司机,需要司机开一张发票给我,但是司机开不出发票给我,我把开票的税额扣下来,支付5740元给司机,代开发票的税额支付了58.87,现在我实际支付了5798.87元,我怎么把1.13的差额入账呢
更换固定资产的零件需要打固定资产入库么
你好老师,去年税务叫修改2023年报补缴稅,我减少主营业务成本200万左右,我的财务系统要做200万调整分录吗?
蓝色通行费纸质专用发票,可以抵扣增值税吗,怎么抵扣,税率?计算方式?
老师,一次交3个月的房租可以不按月摊销一次计入费用吗?这样审计的时候可以吗
#提问#老师25年汇算清缴时年报与第四季度财报不一致,主营业务收入差10元,成本差1万元,管理费用差3万元,这个需要更正第四季度的财报与四季度所得税吗
老师上个月没发工资,这个月发了两个月的工资,这两个月工资在个税上怎么申报呀
老师好!想请问企业厂内不上牌运输车辆,用不用交购置税?请老师提供依据,谢谢!
老师,我想问一下外汇公司有美金账户,科目余额表上美金账户期末余额要和对账单上的期末数一样吗
股权转让有实收资本跟利润,这样转让价格按多少定合适?要交个人所得税吗
公司要添加我为办税员,有种方法是验证码,请问输入验证码后还要不要扫脸
是的,不用再支付了。(就是对方公司算金额算错了,实际只需要9.83元,所以剩下部分0.78元结余在我的账户里面)
你应该把这个钱再还给公司,要把审批单修改一下。
领导说这个钱就留着我们自己用了,这个账务上要怎么处理呢?
上这块儿可以记入营业外支出
借:营业外支出 贷:?(0.78元实际未流出)
实际支付的时候不是已经支付了吗?公司把钱给你,你再给客户嘛,可以把资金流向说明一下。
实际支付9.83元,未支付0.78元(借:其他应付款0.78贷:营业外收入0.78)
应付未付可以计入营业外收入。
好的,到时候使用这0.78的时候就冲其他应付款就可以吗?
可以的没有问题的
好的,谢谢老师
客气期待你的好评