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老师,如果我想把这个分录红冲: 借 应收 贷 主营业务收入,怎么做分录,反着做金额正数,还是正着做金额红字

2023-10-09 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-09 14:56

您好,这个的话,是正着做金额红字

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相关问题讨论
您好,这个的话,是正着做金额红字
2023-10-09
同学,您好,冲红,就是借 应收账款1000(红字)贷主营业务收入1000(红字),不用做相反分录。
2021-12-26
同学您好 金额如果差异不大,在当月红冲调整即可,毕竟上个月的税金应该已经申报了。
2022-01-11
您好,是红字处理。您好
2022-11-22
第一个借应收账款,期初贷,应收账款,xx公司 第二个对的
2025-08-21
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