您好,这个的话,是正着做金额红字

发票冲红的话,原来分录一样,金额都是改为红字。借 应收账款1000(红字)贷主营业务收入1000(红字) ,不做相反分录吧
上月的主营业收入少做了金额,能把整笔分录冲红了,再做一笔正确分录吗?还是反结账好?
请问老师,原分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 现在要调整冲回,在软件上做反分录,是做原分录红字,还是做相反科目的分录
老师,如果我想把这个分录红冲: 借 应收 贷 主营业务收入,怎么做分录,反着做金额正数,还是正着做金额红字
老师请问下,1我上次挂错了一个科目,因为当时不知道是收哪家客户的款,现在知道了,2做收入时候客户金额有误我要如何改正呢,做错凭证1,借:银行存款1657.5 贷:应收账款-期初(这个是错的)那我修正的时候可以只修正这个其他应收款科目吗?比如修正借:其他应收款-期初,贷:应收账款-某公司1657.5(正确的) 做错分录2 :借:应收账款1550(金额有误)贷:主营业务收入1550(金额有误)修正分录是先冲红如借:应收账款-1550贷:主营业务收入-1550,正确分录:借应收账款1657.5,贷方:主营业务收入1657.5,是这样做吗?