您好, 按上个季度的直接申报
老师!你好,我想问一下,现在有个客户2017年的税3%发票,说没有备注信息,现在要作废重新开,我们公司是小规模纳税人,这个票作废重新开,能开么?怎样去操作,我们这个月已经开的有1%的税票了,能开么?怎样做
老师,请问我上个季度2月份在税局代开了10000元的专票,3月份又代开了10万元专票,一万元的专票当月作废了,10万的5月份冲红作废,税局叫我修改上个季度增值税申报表,我应该怎么填?
老师:上个月的发票开错了,这个月客户要求重开,还没抵扣,我现在应该怎么操作?
老师我上个季度开的专票,客户叫我作废,重新开具,我这个月的税额还没缴纳,这个怎么操作呢,怎么申报
老师,我是上个季度开的专票,这个月可以作废,那我这个月的税额是怎么申报了?我这个月的增值税要不要缴纳呢?
老师,我们有一家个体户,当时是21年注销了税务,但是工商营业执照没有注销,现在还需要申报个税吗?
国内的公司能给国外的公司做咨询服务业务吗?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是报关,那这算是出口服务?是咋走啊?也需要报关还是啥?
老师您好,请问中级财管考试计算器使用的方法在哪里学习
老师,我想请教一下,自主产品用于职工福利,视同销售,到底要不要开票,书上课上都没说清楚
劳务派遣员工,员工向本公司合计预支35000元,他应发工资合计是42500元,对方公司发放他工资合计51857元,他要退回多少钱?
开票方把票开错了,但是我这边7月已经抵扣认证了,之前询问电子税务局不用做进项税额转出,但是收到正确的发票,一直挂着,现在想电子税务局做进项税额转出,账务应该怎么做,7月分录 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款
出口贸易方式CIF,出口发票应该怎么开
开发票,物业服务费,前面大类选什么?
你好。公司注册资本是10万,以前是2个股东,分别按照出资额出资了,后面如图片所示, 1.账上要怎么调整, 2.新股东要重新转入投资款,再申报印花税吗
老师,开维修费,税率是多少啊?增值税
老师你好,就是说我上个季度开的张票专票能作废?
只能这个月开负数发票,这个月的税费会减少
那我上个月已经开了一个点的专票,给对方公司,那我这个月又开一个点的专票给他,那我不是要缴纳两个点的专票吗?上一个季度开的专票增值税我还没有缴纳,这一个点我可以退吗?
你先开负数发票,再开正数发票就可以了
那我那我上个季度需要缴纳增值税,这个增值税是不能退的对吗?然后我这个月又开了一个点的专票,给对方公司,对方公司是可以抵扣俩个点的增值税吗?
你这个月一正一负,就不用交税了
老师,就是说我要把上个季度的专票作废了,然后这个月还要再重新开一张专票给他
那就是说我这个月的增值税是需要先缴纳吗
是的,是的,就是这个意思
然后下个季度申报就不缴纳增值税了对吗
是的,是的,就是这样的