同学,你好 你收到红字发票,按照之前的蓝字发票做一摸一样的分录,金额负数

我方是销售方10月份开了一张发票给对方 对方已验证可发现明细错误 已跨月要开红票 对方需要开一张信息表给我们,我们再重新开具红字发票 。比如开红字发票的税是3万 月底计算增值税的时候是销项-进项最后是加上这3万还是减去这3万呢??谢谢老师看到帮我会发下
你好,老师,我是销售方在10月开具了一张发票给购买方,在11月发现有部分差异所以销售方开具了一张红字增值税专用发票信息表并开具红字发票给购买方,本月购买方需要网上勾选,但显示已红冲不能勾选,该怎么操作
老师,我们是销售方,开给对方的专票已抵扣且跨月,要作废重开,对方已经开具红字增值税专用发票信息表,我这边要怎么开具发票
老师,想问下我方为销售方,开具了增值税专票给客户,现在该发票跨月了未抵扣要红冲,本应由我方销售方开具红字信息表,但由于客户搞错了,开了红字信息表。请问这种情况会对销售方红冲发票有影响吗
老师您好,我们是小规模,6月开具的专票发票,由于税率错误,这个月开具红字发票,重新开具专票。 想问,如果对方已经抵扣,对方申请了开具增值税红字专用发票信息表,这个信息表,我们销售方是否需要留存作为原始凭证入账?
(4)一般纳税人购进货物(不含固定资产)、服务,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目和不得抵扣非应税交易而无法划分不得抵扣的进项税额的,按照下列公式计算当期不得抵扣的进项税额:这个增值税法实施后有变化吗
请问销售面粉的税率是多少,我们是批发零售?
请问老师,账上有利润220万,老板说要分红,怎么分?按照持股比例分吗?
一般纳税人购进道路、桥、闸通行服务,除取得增值税专用发票外,按照以下规定确定可以从销项税额中抵扣的进项税额: 新增值税法实施后这个政策有变化吗
政策依据财税〔2009〕9号、财税〔2014〕
老师好,我们收了一张公司抬头的普票,对方要求打发票上注明的个人账户,这样可以吗
您还,我公司是出口方式CIF方式,其中物流方没有单独收保费,也不会单独开对应的发票,那我们保费这里该如何填写?
老师好,去年12月的票能入到今年1月的账里面吗,差旅费发票,1月才能收到
商品混泥土可以按简易征收吗
一般纳税人购进货物(不含固定资产)、服务,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目和不得抵扣非应税交易而无法划分不得抵扣的进项税额的,按照下列公式计算当期不得抵扣的进项税额 新法和旧法的差别在哪
然后呢??按红字信息表里的税额缴纳的增值税怎么做分录
同学,你好 你之前蓝字发票的分录发我一下