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销项税额年初有贷方余额是咋会事啊,什么意思

2023-10-10 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 10:11

同学,你好 没有结转

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:12

销项税额还需要结转?

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:13

同学,你好 进项、销项都需要结转

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:15

额销项税额咋结转

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:15

那现在账务要咋处理呢

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:15

1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:20

上年度的销项税没转呢,求一个完整分录,摘要怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:21

这个就是完整的分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:23

意思上年度的不用调整是吗,这是更正分录,转的晕了

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:23

同学,你好 就做这个结转分录

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:26

只是销项税额没结转,第一步和进项税额有啥关系呢?销项税额贷方余额19295.42,因为对这期的销项税发现多了这笔,那现在怎么补救呢

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:26

借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 做这个分录

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:29

就做这一笔就调整到位了吗老师,不涉及以前年度调整吧?

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:30

同学,你好 不涉及以前年度调整

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:35

那这样未交是不是就多出来不对了?销项是每个月都要结转吗?其他老师咋说不用结转呢

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:38

转出未交增值税年末没余额才对么

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:42

这样写分录转出未交增值税就不对了

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:44

同学,你好 你增值税有做过结转分录吗??你的进项结转过吗?? 你把明细发给我看一下

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:45

老师,应该是其他分录全做了就是这个销项有贷方余额了,我拍给您看看

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:46

这是上年度12月的

这是上年度12月的
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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:46

转出未交哪个也是对的

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:48

同学,你好 你进项也有余额呀

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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:49

最后2个月没开票我就没结转过,不知道为啥会有销项余额

最后2个月没开票我就没结转过,不知道为啥会有销项余额
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快账用户3283 追问 2023-10-10 10:51

是的莫非这两个科目不能有余额吗,有点晕菜了,老师老师完整的分录快告诉我账咋调啊

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齐红老师 解答 2023-10-10 11:47

1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。 这就是完整的分录 你把进项销项余额都填进去

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同学,你好 没有结转
2023-10-10
您好,是累计公司销项税的合计
2023-04-24
就是要合并销项税额一起交增值税
2022-08-09
同学您好;年初未分配利润的贷方余额说明这家公司一开始都是处于盈利状态,所以本年计提法定盈余公积的时候直接拿净利润提就好;
2022-04-09
,就是还没有交上去的时候,是在贷方有余额。
2023-07-14
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