你好,如果你不想更正,这样处理行。
老师您好,请问上个季度的购销合同印花税忘申报了,这个季度和这季度的购销合同一起在网上申报可以吗?
老师,问一个问题:我销售合同签订金额600万,但是我2季度按照合同只履约销售了100万,我交2季度印花税100乘以万分之三,这样对吗?等3季度,4季度我销售剩余500万,再交500万乘以万分之3的印花税,是否合规?
老师,问一个问题:我销售合同签订金额600万,但是我2季度按照合同只履约销售了100万,我交2季度印花税100乘以万分之三,这样对吗?等3季度,4季度我销售剩余500万,再交500万乘以万分之3的印花税,是否合规?该如何处理
请问,我公司是小规模纳税人,增值税是按季度申报的,印花税税务局核定的是按月申报,可以申请改为按季度吗?第2个问题,就是印花税只核定了加工承揽合同,没有购销合同,那我怎么申报购销合同的印花税?
小微企业季度销售额在十万以内,今天申报印花税,按照合同金额的万分之三缴纳印花税还是免印花税呢?
老师好,请问年底如何核对缴纳的印花税对否? 用全年的销售收入累计数+库存商品借方的累计数之和,再乘以印花税的税率?
是统计采购和销售的合同,然后来计算和拟申报的比对一下。
采购合同,销售合同加一起乘,以对应的税率。
老师好,没有合同咋办?我根据账面数据的合计数来申报印花税可以吗?
据实际发生的金额计算。
收到谢谢老师
老师好,请问合同都是一年一签可以吗?
可以的,这个没有强制要求。
老师好,请问印花税是按照含税金额还是不含税金额做申报?
不包括合同上单独体现的增值税。
老师好,合同上的结算方式:乙方收到商品检验合格后,甲方提供合法增值税发票给乙方,乙方把合同货款打到甲方指定账户……像这种情况,就要按照含税价格来计算缴纳印花税?
合同上写金额的就按合同上金额。
合同上没有写金额,就按实际发生的金额。
老师好,您回复的没有看懂……合同上的结算方式就是刚刚发送给您这样写的,像这样应该按照含税金额还是不含税金额计算缴纳印花税呢?
不包括合同上单独体现的增值税税法明确就这样规定的,你要增值税只有单独写才不包括。
老师好,这个应该如何修改,才能按照不含税金额交税?谢谢
在合同上就写价,款多少,增值税多少,这样增值税就不交。