你按照13%交了增值税,对应的进项可以抵扣的。

老师,请教一下,我们是外贸出口企业,后面需要做出口退税,目前出口报关单还没有入账。我接下来工作流程是不是这样子1.出口报关单账面做出口免税收入,电子税务局做免税申报。2.对出口货物进口产品,每一笔找出来,做退税认证。3.电子税务局做免抵退税一个备案,等待审批请问是这个步骤吗
老师,你好,我是外贸公司,有一票货是配件,没有对应的报关单,所以不能退税,要按照视同内销交增值税,我在进行抵扣的时候是用发票抵扣勾选还是选出口转内销发票勾选?
老师,货是4月出仓库到物流商那边,他们报关,报关没有报关完毕,只有报关了5单,还有3单应该这个后面出出关,但是我确定不了是几号,那我只能按在单一窗口打印出口退税联,看上面的出口日期,那我4月份开票只能开5单已知的出口开票。那其他3单我已经出货了的,但是还没出口的,我要不要报所属期4月的时候,我需要做无票收入吗?那我不是要报内销了,要交增值税了?
请会进出口贸易的老师回答:进口货物进入到保税区后又出口,出口免税,要交进口税吗?例如从俄罗斯进口一批货100万放在保税区,然后我们又将这批货出口卖到新加坡并且收了出口货物货款200万,这批货当时进入保税区没有进口报关单,现在直接在报税区出口了,也没有出口报关单,出口报关单上的境内收发货人是货代公司,请问这批我们收了200万该怎么做账,如何做分录?
老师,出口货物没有报关单,按照内账13个点申报收入,请问对应的专票抵扣后年底还需要做转出吗?
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快