这个是还没有勾选的
增值税的税负等于应交增值税/当月不含税销售收入,那这里的应交增值税是指销项-认证勾选平台上的进项税额?还是指销项-认证勾选平台上的进项税额-高铁抵扣进项-航天抵扣进项?
老师,飞机票可抵扣的进项税,暂时不抵扣,不勾选。是计入待认正进项税额三级科目吗
已付款且取得发票,但当月不想抵扣进项,还没有勾选 账务处理是做应交税费 待认证进项税额还是待抵扣进项税额
老师,您好,请问待抵扣进项税和留抵税额有什么区别呢,留抵税额是勾选系统已勾选已抵扣,销减进有留底,那待抵扣进项税是没勾选没认证没抵扣的金额么
老师,当月已勾选认证的进项发票当月不抵扣,当月无销项税额,借:库存商品。 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款,账务处理是否需要将当月未抵扣的进项税额转入待抵扣进项税额吗?
老师好,9月5日开了一张发票,发票开的销售方纳税识别号是我们公司的,纳税名称不是我们公司的,想把这张发票红冲,能冲掉吗?
超市小规模纳税人,如何计算各个供应商利润和盘点库存商品?每天销售商品多,大类也是生鲜 食品 非食类 做账要一个个用供应商销售额筛选出来吗?用财务软件,一般不是二级明细(生鲜,食品,非食……),如生鲜会有多个供应商,怎样去核算?做账分录是怎样的?
老师我现在把第一季度更改过来,账就不动了可以吗?还是按她之前错误3377.94来
老师税务局会在那个角度看报表呢?
@董孝彬老师,中秋节快乐,祝您健康快乐!
请问现在做账是不是马上要全面无纸化了?
老师,申请有限公司,刚开始就能申请一般纳税人吗
老师您好,这个该怎么填,专票是建筑服务,普票是劳务劳务费
请问开1个点的专票,系统填报表的时候是自动按1个点填增值税报表吗?
个人所得税之前申报的明细怎样导入别的电脑