你好,发票里面开折扣,折扣的数分摊到产品和配件里面 最后确认收入,按照折扣之后的,也就是按照你实际销售额

房开企业交房赠送业主小礼品应如何账务处理?属于视同销售吗?
车间人员因销售产品的质量问题出差,如何账务处理?因销售产品质量问题发生赔款,该赔款从应收里扣除如何账务处理?
购买的定制公司logo的产品用来赠送客户,招待客户,如何账务处理?
公司外购产品,销售的时候作为附属赠品,赠送客户,账务如何处理,需要缴税嘛
销售主产品达一定量赠送配件产品,如何开票,如何账务处理
税管员说我们所得税税负率低,交点税,小规模网络传媒公司,年所得税税负率多少合适
老师好,销售货款客户来款美金 实际按人民币结算,要美金冲销转人民币要怎么做分录
办公费用发票跨月冲红,怎么做分录
厦门残保金由实际用工单位缴交还是劳务派遣公司交,有文件吗
企业所得税汇算清缴高新技术企业优惠情况及明细表 中研发费用指标部分填的境内外部研发费用,这块含不含资本化金额? 还是只是填费用化金额。 规定没说清楚: 第25行“(二)委托外部研发费用”填报(第26+28行)×80%的金额。需特别区分口径:高新技术企业认定口径下,委托境内、委托境外研发费用,一律按实际发生额的80%归集计入研发费用,无额外限额(研发费用加计扣除口径对委托境外研发有额外限额,二者不可混淆)。对于受托方为境外的研发活动,同样按费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。
老师我们支付的AI服务费 二级科目写什么呢
您好!老师麻烦问一下我们公司销售涂料的现在过期了,做坏账这个证明怎么写文件
老师好!我是A公司的人,我司是建筑工程公司,和B公司签了一个租赁合同,要付他们机械台班费。他们的台班费是1万,他们在我们工地吃饭加油,我方提供餐费跟油费一起是3000。实际付款要对冲我方负责的油费跟餐费。比如他要用1万减掉3000,他们实际收7000块钱,现在账单上会存在扣除油费或餐费,形成我公司有销售油和餐费的嫌疑,涉及重大税务风险,我们要规避这个风险,那我司应该如何去做呢? 我们财务要求对账单删除油费餐费项。我们对账是要实际对了以后才能知道实际支付金额的,财务要我倒推工时,然后做一个对公对账单给她。那我岂不是造假?太难了吧!然后让我签一份补充协议,说明我司供油和餐食。 那这个业务如何做才能证据链账务完整呢?合理合规
外贸企业出口转内销的开票的,增值税申报表销售额按内销的申报吗
老师,请问个体户平时增值税,员工个税,经营所得个税分别在哪里申报,时间?
比如A产品包含配件总销售额50万元,客服只需要开产品50万元
能不能把赠送配件开在备注栏?
你好,不要开到备注里面,就是开到产品里面,我的意思是产品增加一部分金额,然后你的配件再增加一部分金额,在产品和配件下面都开上一个折扣,最后合计发票是50万。
开在备注栏有涉税风险吗?
你好,有风险的需要补税。 视同销售