是的,投资款按营业账簿申报印花税

工商年报时社保那块取数时,应该在电子税务局哪里查询,具体查询流程能否发一下
老师,我们是射箭培训机构,和少年宫及小学校合作,有老师过去给他们授课,那么请问这培训的老师工资我怎么记?有几个人是兼职,有几个人在其他单位挂职有社保,我们只给上兼职工伤保险。
老师,其他应付款-老板,这个钱还不上,咋处理好呢?
请问老师,一个季度开了26万免税发票和24万应税发票,这24万应税发票要交增值税吗?谢谢
您好老师,公司没业务一直0申报的,如果有收到一张费用发票没入账还是利润0报的有影响吗
分期无息购买发票,共12个月,每个月收到融资租赁发票。怎入账
老师你好,我现在提取法定盈余公积金遇到点问题,企业年初净利润的负 11万,弥补亏损明细表里是负31万,我到底按哪个先弥补亏损再提盈余公积呢?
老师个人所得税12月份,第四季度申报季末人员数量我怎么填写,12月27人, 11月1人,10月15人
老师,本人爸爸妈妈有退休金,我个人工资薪金所得专项扣除那里可以填赡养老人扣除吗
老师,异地预交的增值税及附加还有企税。请问当月,只结转附加税可以吗?预交的增值税以后哪个月月需要抵减时,哪个月再结转到未交增值税。企业所的税也是,哪个季度需要交企税时再做结转到所得税费用,如果当年都不需要交企税。就不需要结转预交的企税。来年退企税时,做借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税!请问老师这样做对不?
税款所属期怎么选择呢?每次投资一次次月申报还是说到年底一次性申报?
这个可以任选的哈,一般是按年申报的
比如公司的注册资本为500万,22年投资款到账13万,23年到账50万,次年1月申报印花税时计税依据不填?0申报,等到500万的注册资本全部缴纳完才一起按500万作为印花税的计税依据来缴纳印花税吗?
不是的,是新增实收资本的次年1月申报
难道22年小型微利企业营业税免税吗?新接手这家公司,帐上22年收到投资款13万,23年申报注册资本印花税我看计税依据是0也就是0申报,这样做是不是错的?
肯定是错了哈,收到的次年就要申报
那是不是等24年初我申报注册资本印花税时是不是要将22年的13万要加入23年的计税基础里一起申报?
你好,这个是要分别按年补申报的
相当于我在24年申报时分两段申报,一段是22年的投资款一段是23年的投资款申报?
是的,就是那样处理的
好的,谢谢老师
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