您好,这个是没关系的,是可以重新开的
你好老师!去年的发票要求今年红冲今年重开可以吗?
去年的发票,今年可以红冲重开么
去年挂的预付,今年发现进项发票去年开的,今年入账可以吗?怎么做?税务这样有风险吗?
老师,去年的发票今年可以红冲,重开吗,这样有风险吗
老师,去年开出的发票今年冲红后重开,可以直接抽出去年的发票放进今年的发票,不做任何账务处理吗
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
老师私车公用个人缴纳哪些税
工会经费按什么比例收了
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?我公司一大部分员工都是跟劳务派遣公司签的合同,工资我们一笔打给劳务派遣公司,劳务派遣公司自己申报员工个税。这笔打给劳务派遣公司的劳务费我们计提在应付职工薪酬,这笔劳务费我需要填写在“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗
老师,有个客户,去年6月份给他开了2千的电子专票,忘记给他了,今年对账发现之后,给他那张票,客户不愿意要,说跨年了,非得红冲重新开,我想问,这张跨年的发票不可以计入今年吗
我们去年是小规模,开电子普票是免税,今年就是6个点,红冲重新开,是不是要多交税点呢
您好,不是的,你只要今年红冲,就可以计入的
没听明白老师,去年电子专票2千,免税,今年红冲免税的2千,然后重新开2千,不是得交6个点税吗
对,如果你现在,2023年重新开,是需要缴纳税款的
客户是小规模,金额又小,就算是去年开的票,也可以计入今年吧,没有风险吧老师
嗯对,是可以计入的了这个