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老师你好,请问中秋的全厂福利如何入账呀?是记入管理费用福利费还是应付职工薪酬福利费?

2023-10-12 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 09:49

你好,借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费。

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快账用户4669 追问 2023-10-12 09:54

老师,这个是采购去买的,回来报销,那是要挂个人往来的是呀?是要从职工薪酬福利费科目过账么?

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齐红老师 解答 2023-10-12 09:55

借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,就是。

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快账用户4669 追问 2023-10-12 10:00

所以分录应该是,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,这样么?

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:00

是的。是这么做的,是的是的。

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快账用户4669 追问 2023-10-12 10:00

应付职工薪酬福利费这边要计提不?上月不知道这月会发,没有计提这块

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:01

你好当月计提可以的。

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快账用户4669 追问 2023-10-12 10:04

好的老师,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:05

不用客气,工作愉快。

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快账用户4669 追问 2023-10-12 10:05

对了,这种福利要并入工资算个税不?

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:07

能分出每个人的需要,分不出来的不用。

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快账用户4669 追问 2023-10-12 10:09

噢噢噢 部分能分到人,有的给跟单员的,跟单员不属于本厂,那这种情况需要么

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:10

需要的,需要缴纳的。

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快账用户4669 追问 2023-10-12 10:11

就是说员工的要分到个人代扣个税,那跟单员那部分呢?

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:12

好,你给他申报工资吗?

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:12

不是单位职工的,应该是做招待。

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快账用户4669 追问 2023-10-12 10:14

不给跟单员申报工资,工资是他们自己厂给发

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:15

好,你做招待费里面的。

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快账用户4669 追问 2023-10-12 10:15

那就是那笔福利里,要区分福利和招待,福利那边要代扣个税,招待的就不管,是这样对么?

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齐红老师 解答 2023-10-12 10:16

的,是的,招待费严格来说应该按照五人所得20%。

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