你好,这个不一样,因为本年利润他还没有结转到利润分配。

你好资产负债表上的未分配利润期初期末数,是科目余额表上的利润分配/未分配利润数吗
请教下,科目余额表“期末未分配利润”与资产负债表“期末余额”不一致,具体表现:科目余额表“期末未分配利润”=资产负债表“年初未分配利润。为何会这样呢?
资产负债表未分配利润的期末数=科目余额表利润分配的期末余额。是吧老师?
资产负债表未分配利润期末余额是看科目余额表利润分配的期末余额对吗
利润分配-未分配利润科目期末余额是不是和资产负债表上未分配利润期末余额一致
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
那怎么把资产负债表上的未分配利润调小
你好,增加你的费用成本。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
不能调其他项吗老师
你好,你能减少收入吗?
不能老师
只能调成本费用的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。