你好,这个不一样,因为本年利润他还没有结转到利润分配。

你好资产负债表上的未分配利润期初期末数,是科目余额表上的利润分配/未分配利润数吗
请教下,科目余额表“期末未分配利润”与资产负债表“期末余额”不一致,具体表现:科目余额表“期末未分配利润”=资产负债表“年初未分配利润。为何会这样呢?
资产负债表未分配利润的期末数=科目余额表利润分配的期末余额。是吧老师?
资产负债表未分配利润期末余额是看科目余额表利润分配的期末余额对吗
利润分配-未分配利润科目期末余额是不是和资产负债表上未分配利润期末余额一致
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
那怎么把资产负债表上的未分配利润调小
你好,增加你的费用成本。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。
不能调其他项吗老师
你好,你能减少收入吗?
不能老师
只能调成本费用的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。