你好,这个和计提工资的时候一起计提的

老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
请问,张某是A公司的员工,A公司持有B公司60%股份,张某是否可以在B公司做财务兼职(咨询顾问),张某自己办家个体工商户,以开发票方式领薪资
老师:小规模超过500万,直接升一般纳税人吗?增值税是不是13%了
老师好,我们在用法人账号登录电子税务局的时候,它显示该账号与企业无关联关系信息关需要怎么处理?谢谢
你好,请问一下我公司20年购买石子300万 供应商一直都还没开票 但是我暂估入库了,等到25年我才开始领料 结转成本 那我25年领料石子200万 是不是要纳税调增
老师有个这样的问题,像我们公司执行小企业会计准则的,这是公司的投资的全资子公司注销了,存在亏损。老师,这个亏损我是计入到投资收益呢,还是计入到营业外支出--有一个无无法回收的长期股权投资?
老师,晚上好!没有合同,没有采购单,没有入库单,送货单,只有发票,算不算虚开
老师菜金月底算成本是菜金期初余额,十购进一减月底盘点数是吗
老师,对公账户转私人银行可以吗
不用分开计提吗,写一下完整的分录老师
借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税
这个做在一张凭证好还是分2张一个具体工资的一个计提个税的
这个是做到一个凭证就行的。
个税实际就是放那个科目借方过度下吧实际个人承担的
就是这么做的,就是从工资里面扣除的
以前工资忘了提个税了,后面发工资扣了,导致个税哪里老有余额,那这个分录怎么调整呢,补提吗老师
对的,借应付职工薪酬 贷应交税费应交个人所得税