借:原材料 贷:银行存款 借:在建工程 贷:原材料 借:长期待摊费用 贷:在建工程

老师您好,下面一题,我的理解是,建造固定资产领用材料时记在建工程,地还是无形资产,建造期间摊销计入在建工程最后转成本;房地产开发公司建造商品房领用材料时记开发成本,地属于存货,不摊销。我的理解正确吗,谢谢
老师你好,我想问一下生产原料先到货发票后到,用磅单入库原材料时需要做进项税分录吗?然后原料结转成本入库商品再到销售,这一整套的做账流程和会计分录怎么做?
那我们装修期间购买供应商材料,以及装修公司装修,都是长期待摊费用,每月分摊,去年装修厂房及办公楼一直记得在建工程,本来打算这月全部转固定资产说是错的,计入长期待摊费用,那我可以这个月调账,把在建工程转入长期待摊费用吗,这个月开始摊销还是下月开始摊销
是先记入原材料,然后转入在建工程,再转到长期待摊费用吗,麻烦老师给我说一下完整的会计分录,谢谢啦
老师,想问一下,我们是幼儿园,新政府会计制度 一、我们的洗手间进行改造,把之前的马桶拆了重新建成蹲厕,这个合同款为8万元,分两次转账,第一次转60%是记到在建工程吗?第二次完工后付尾款是把尾款记入在建工程,然后再把在建工程转到长期待摊费用吗 二、洗手间地面和墙面瓷砖也拆了重新建,这个是另外一个合同,金额为1.5万,完工后付款。是直接记入长期待摊费用吗?
老师,请问公司要申请银行贷款,要出财务报表,代账公司出的需要修改,这是让代账公司改呢,如果老板让我修改,这个能给他改吗?
老师:劳务公司给我公司开的发票是17650元,工资表做的是16000元;和发票金额不符,这种情况我该怎么办
物业公司一月份预收部分业主一年物业费12万元,2月份预收部分业主一年物业费6万元,三月份预收部分业主一年物业费3万元,一、二三月份怎么确认当月主营业务收入?4月5月没有预收款怎么确认收入? 应该是一月份确认收1万元,2月份确认收入1万十5仠x2二2万元,3月份确认收入15000十2500Ⅹ3二22500,4月5月没有预收款也计22500元,不知道对不对?
老师,企业刚成立几个月,有两个月的报表有主营业务成本,没有主营业务收入,行吗这样?也符合实际
材料成本差异率怎么算公式
老师,财务主管说一定要做收入
缴补缴以前年度的税款,产生的滞纳金,做账的时候计入以前年度损益调整可以吗?
公司购买了袋式除尘器,怎么判断能否用投资额的10%抵减所得税
老师,我公司纯出口的,前期只设置了主营业务收入,没有设置二级科目,现在业务出现出口的商品需要做视同内销的情况,我设置一个二级科目“主营业务收入-转内销收入”用来做与主营业务收入对冲科目是否可以?
请问有直接计算资产负债表的公式是那份文件,可以给链接吗
是这个发票,企业用来改造消防线路
当月购入当月已用完
不能直接进成本或费用吗
什么样的需要记入在建工程呢 这笔业务如果不记在建工程的话还能怎么做呢
直接计入长期待摊费用科目
那怎么来摊销呢
在完工后的当月开始摊销
摊销年限呢
一般是按照不低于3年的