你好,学员,稍等一下
A公司为小规模纳税人,2021年5月1日新成立,属于小型微利企业,5月份没有业务发生,请根据以下6月份所发生的业务进行相应的账务处理(增值税3%,城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%): 1.1日,从C公司采购1000台天阳榨汁机,每台含税单价154.5元(增值税税率3%),收到一张增值税普通发票,货款法人先垫付;(3分) 2.5日,向B公司销售500台天阳榨汁机,每台含税售价206元(增值税税率3%),开出增值税普通发票一张,相关款项于当日结算收存银行;(3分) 3.6日,向D公司销售300台天阳榨汁机,每台含税售价202元(增值税税率1%),应对方要求代开一张增值税专用发票,税款已通过对公账户扣除,当日收到C公司的转账货款;
A公司为小规模纳税人,2021年5月1日新成立,属于小型微利企业,5月份没有业务发生,请根据以下6月份所发生的业务进行相应的账务处理(增值税3%,城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%):1.1日,从c公司采购1000台天阳榨汁机,每台含税单价154.5元(增值税税率3%),收到一张增值税普通发票,货款法人先垫付;(3分)2.5日,向B公司销售500台天阳榨汁机,每台含税售价206元(增值税税率3%),开出增值税普通发票一张,相关款项于当日结算收存银行;(3分)3.6日,向D公司销...300台天阳榨汁机,每台含税售价202元(增值税税率1%),应对方要求代开一张增值税专用发票,税款已通过对公账户扣除,当日收到C公司的转账货款;
A公司为小规模纳税人,2021年5月1日新成立,属于小型微利企业,5月份没有业务发生,请根据以下6月份所发生的业务进行相应的账务处理(增值税3%,城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%):1.1日,从c公司采购1000台天阳榨汁机,每台含税单价154.5元(增值税税率3%),收到一张增值税普通发票,货款法人先垫付;(3分)2.5日,向B公司销售500台天阳榨汁机,每台含税售价206元(增值税税率3%),开出增值税普通发票一张,相关款项于当日结算收存银行;(3分)3.6日,向D公司销...300台天阳榨汁机,每台含税售价202元(增值税税率1%),应对方要求代开一张增值税专用发票,税款已通过对公账户扣除,当日收到C公司的转账货款;
A公司为小规模纳税人,2021年5月1日新成立,属于小做正业万仍仅有业方及士,请根据以下6月份所发生的业务进行相应的账务处理(增值税3%,城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%); 1. 1日,从C公司采购1000台天阳榨汁机,每台含税单价154.5元(增值税税率3%),收到一张增值税普通发票,货款法人先垫付;(3分) 2. 5日,向B公司销售500台天阳榨汁机,每台含税售价206元(增值税税率3%),开出增值税普通发票一张,相关款项于当日结算收存银行;(3分) 3. 6日,向D公司销售300台天阳榨汁机,每台含税售价202元(增值税税率1%),应对方要求代开一张增值税专用发票,税款已通过对公账户扣除,当日收到C公司的转账货款;(3分) 4. 按15%毛利率结转6月份商品销售成本;(3分)
A公司为小规模纳税人,2月1日新成立,2月份没有业务发生,请根据以下3月份所发生的业务进行相应的账务处理(增值税3%,城建税7%,教育费附加3%,地方教育费附加2%);1.3月1日,从C公司采购1000台天阳榨汁机,每台含税单价154.5元(增值税税率3%),收到一张增值税普通发票,货款法人先垫付
老师,出售公司(一般纳税人)汽车固定资产需要开具发票吗(该发票进项已经抵扣完了),销售二手发票已经开具了但是这个发票不含税费的发票,本公司还要开具13个点的发票吗,
老师您好,定期定额个体户本季度收入超出核定范围了,开普票含税金额50万元。 现在增值税申报时,我填写了第三栏(其他增值税发票不含税收入):495049.50元 。本期应纳税额自动生成14851.49元,手工录入本期应纳税额减征额:9900.99元。 校验提示,如果本期应纳税额减征额合计应等于增值税减免申报明细表的第一部分第一减税项目中第4栏本期实际抵减税额栏合计数 。 再填减免申报明细表时,期初余额是0,本期发送额14851.49元,本期实际抵减税额是9900.99元,期末余额自动生成4950.50元。 这样填对吗?校验提示有问题,不知道是什么问题?
老师把进项做到待认证里,应交税费是负数,有风险吗?
各位老师大家好,就是合作社这盈余返还,提取盈余这一块是每个月结转的时候要提取,还是一年的账务下来了才提取呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
好的,稍微快一点
1借库存商品1000×154.5 贷其他应付款-法人1545
2,借银行存款500×206 贷主营业务收入500×206÷1.01 应交税费应交增值税500×206÷1.01×1%
3,借银行存款300×202 贷主营业务收入300×202÷1.01 应交税费应交增值税300×202÷1.01×1%
4,借主营业务成本500×206÷1.01×(1-15%)+300×202÷1.01×(1-15%) 贷库存商品
借管理费用工资6000 贷应付职工薪酬工资6000
还有这部分
还得麻烦你了,老师
学员,学堂有规定新问题重新提问,老师直接被警告过,感谢理解
那我现在提,你记得接哈
好的,没问题的,同学
看到了吗,老师
没看到,老师去刷新试试,也可能被其他老师接手了
老师再看看,我是图片发的
可能被别的老师接了,稍等,再刷新了,