您好,这个的话, 如果没有计提,在实际交纳时 借:管理费用-残疾人就业保障金 贷:银行存款 如果计提时 借:管理费用-残疾人就业保障金 贷:其他应付款 实际交纳 借:其他应付款 贷:银行存款

缴纳的会计分录残疾人就业保障金
残疾人就业保障金是否要计提,缴纳时怎样做会计分录
老师,企业缴纳的残疾人就业保障金如何做分录
企业缴纳的残疾人就业保障金,怎么做分录
缴纳残疾人就业保障金,怎么做分录
老师,我想请问一下,我们公司和别的公司一起租了一间办公室,这个办公室装修发生的装修费我们承担45万,租赁期是三年,那我这个装修费是一次性摊销,还是按照租期摊销,还有一个问题,这个租赁日期是1月就开始租了,但是装修公司还没有开发票进来,钱也没有转过去,那我现在要开始摊销么?还是等人家开发票过来才摊销?
老师,月末未认证抵扣的进项税转入哪个科目
请问老师,我们公司跟自然人交易基本就是企业代扣代缴,那么如果合同约定我方不承担自然人的代扣代缴义务,自然人发生的税费由其自行处理,可否?人家卖方也不愿意让我们知道他们挣了多少钱
老师好,请问自产自销农产品,利润所得税免吗?
老师好,专项附加扣除,租房每月能扣多少
税务自查调增与企业生产经营无关的支出 需要做账吗
老师,为什么增值税申报,销项数据,系统里带出来的数据少了两张发票的金额?
研发费用集中在一个月可以吗?
老师,我们企业给学校做快餐提供给学生老师 吃,然后开免税发票给学校,学校给我们打款,但有开其中一张3000发票教育局来人和老师教研考察在食堂用餐的餐费,开的是某教育局的发票,这个发票开免税 的,是不是开错了,我只知道开给学校是免税的,开给教育局的不清楚了,我想应该是错了
我们客户给我付承兑,他们自己背书给自己侯,在背书给我们,这个票会有什么风险