您好 请问是减免所得税税额吗

老师A107040减免所得税优惠明细表行次1符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算?
老师,我想问一下,那个企业所得税汇算清缴的A107040减免所得税优惠明细表第一行怎么填
老师,年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表,我们企业符合小型微利企业,这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算!应纳税所得额是290万
老师好!我想咨询一下企业所得税A107040减免所得税优惠表数是怎么算出来的
老师请问企业所得税汇算清缴 A107040减免所得税优惠明细表第一行小微减免那一行怎么填写
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师我们是会务公司,对方要求开具发票中把餐费,住宿费写到明细中?我们公司可以吗?
老师 我朋友去年办了个公司 属于小微企业 没有开展业务 也没有申报 通过企查查 公司存续 接下来这个公司如果发生业务 我们是以前也要申报还是怎么办
有一个员工离职了,他的信息已经删了,工资已经没再报了,。但是还没有在自然人扣缴端做离职,但是他的信息已经删了,要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢?重新添加,然后做离职吗?
是减免所得税额
这样计算就可以了 应纳税所得额*(0.25-优惠后实际税率)
老师好!我是小微企业22年应纳所得税是1062253.73按25%应纳所得265563.43,减免所得税我算的是239007.09系统怎么算的237450.75
相差1556.34是我算错了吗
请问可以把您申报表截图一下吗 就是主表
我是更改手填的但到了税务局那边减免数不对是怎么回事
请问是2022年的申报表 对么
这个表看看
1062253.72*0.25=265563.43 减免税额1062253.73*0.225=239007.08925 您申报表有点问题啊 是系统里面的吗? 100万内按照0.025缴纳 超过100万是按照5% 您这里全额是按照0.025缴纳的
是不是利润超过100万减免不是按22.5 %减免的?
对的 利润超过100万减免按照20%