按照权责发生制,属于去年的费用。研今年正常做付款的分录就行了。

【例1-1】甲单位在本年1月发生如下经济业务(假设不考虑相关税费):(1)销售产品7000元,款项已存入银行。(2)销售产品一批,售价为9600元,按合同规定下月收回货款。(3)收到预付的购货款5800元,下月交货。(4)收回客户上月所欠的货款36000元。(5)以银行存款支付本季度短期借款利息27000元。(6)用银行存款预付全年房租60000元。(7)购入办公用品1900元,款项尚未支付。【要求】在权责发生制和收付实现制下,分别计算甲单位本年1月应确认的收入和费用,并将其填在表1-2中。36000为什么是权责发生制不是收付实现制呢?和60000、27000在权责发生制费用算出一月费用而在收付实现制不用呢?
【例1-1】甲单位在本年1月发生如下经济业务(假设不考虑相关税费):(1)销售产品7000元,款项已存入银行。(2)销售产品一批,售价为9600元,按合同规定下月收回货款。(3)收到预付的购货款5800元,下月交货。(4)收回客户上月所欠的货款36000元。(5)以银行存款支付本季度短期借款利息27000元。(6)用银行存款预付全年房租60000元。(7)购入办公用品1900元,款项尚未支付。【要求】在权责发生制和收付实现制下,分别计算甲单位本年1月应确认的收入和费用,并将其填在表1-2中。为什么5800和3600是收付实现制不是权责发生制,
【例1-1】甲单位在本年1月发生如下经济业务(假设不考虑相关税费):(1)销售产品7000元,款项已存入银行。(2)销售产品一批,售价为9600元,按合同规定下月收回货款。(3)收到预付的购货款5800元,下月交货。(4)收回客户上月所欠的货款36000元。(5)以银行存款支付本季度短期借款利息27000元。(6)用银行存款预付全年房租60000元。(7)购入办公用品1900元,款项尚未支付。【要求】在权责发生制和收付实现制下,分别计算甲单位本年1月应确认的收入和费用,并将其填在表1-2中。为什么5800和3600是收付实现制不是权责发生制,
老师,去年11月份支付的物业费89319.61,在支付的时候,发票还没收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含税金额计入的预付账款。今天收到了开具日期为今天的发票,但是,是开的专票过来,那是不是意味着,预付账款多计入了税额的部分?由于去年四季度的账有调整过几笔,四季度的企业所得税到时候是需要更正申报的,所以我就想的,要不我直接反结账到11月去改?把预付账款按照收到的专票价税分离来入账吗?然后在11月份摊销按照不含税金额的预付账款来摊销吗?
老师我想咨询一下,就是去年四月份银行开户,然后去年五月份发生报销款且去年发票已经开具,去年累计发票金额4000元,今年三月份税务才报道,然后五月份汇算清缴时候没有把去年的发票做进去。 问题1:今年六月把去年的发票才做进去分录可不可以直接借管理费用-开办费贷其他应收款,可以吗? 问题2:由于报销人不是公司的人其实是给他支付的服务费,他开的一些饮料类超市购物的发票,我就做到今年开办费,这样处理可以吗?
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?
老师,小规模纳税人2026年房屋租赁不动产的业务是从5个点的税率改成3个点了吗?
你好,我想咨询一件事儿,比如咱们这个单位,这个不是有一个员工离职了吗?他是2月份儿2月底离职的。咱们做那个减员社保减员。但是3月份儿减的,3月份减的,我也不知道咋弄。那个日期估计是没选对,但是是日期是选的2月份吗?2月份儿减的员,但是一点儿后来社保局估计给反馈回来了,也不知道咋弄,意思是。
工商年报的企业主营业务活动怎么填写
老师,您好,我们是一般纳税人建筑工程公司,一月份接到一个工程大概50万幼儿园维修工程,甲方是住建局,但是要我们公司垫支做先,现在已经做了大部分,合同没有签,要到7月才签,请问,我们公司现在需要开发票出来吗?还是到签合同再开票
发票是去年,那支付时把费用计入今年,算不算不按权责发生制
你好按权责发生制是去年
这样做账有没有问题?但年底有报销时间差无法避免怎么办?
付款时间玩这个没有关系的。
付款这个时间不影响汇算清缴。
怎么只回答一半,那是否允许跨年报销?
允许跨年报销的,允许的。