按照权责发生制,属于去年的费用。研今年正常做付款的分录就行了。
【例1-1】甲单位在本年1月发生如下经济业务(假设不考虑相关税费):(1)销售产品7000元,款项已存入银行。(2)销售产品一批,售价为9600元,按合同规定下月收回货款。(3)收到预付的购货款5800元,下月交货。(4)收回客户上月所欠的货款36000元。(5)以银行存款支付本季度短期借款利息27000元。(6)用银行存款预付全年房租60000元。(7)购入办公用品1900元,款项尚未支付。【要求】在权责发生制和收付实现制下,分别计算甲单位本年1月应确认的收入和费用,并将其填在表1-2中。36000为什么是权责发生制不是收付实现制呢?和60000、27000在权责发生制费用算出一月费用而在收付实现制不用呢?
【例1-1】甲单位在本年1月发生如下经济业务(假设不考虑相关税费):(1)销售产品7000元,款项已存入银行。(2)销售产品一批,售价为9600元,按合同规定下月收回货款。(3)收到预付的购货款5800元,下月交货。(4)收回客户上月所欠的货款36000元。(5)以银行存款支付本季度短期借款利息27000元。(6)用银行存款预付全年房租60000元。(7)购入办公用品1900元,款项尚未支付。【要求】在权责发生制和收付实现制下,分别计算甲单位本年1月应确认的收入和费用,并将其填在表1-2中。为什么5800和3600是收付实现制不是权责发生制,
老师,去年11月份支付的物业费89319.61,在支付的时候,发票还没收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含税金额计入的预付账款。今天收到了开具日期为今天的发票,但是,是开的专票过来,那是不是意味着,预付账款多计入了税额的部分?由于去年四季度的账有调整过几笔,四季度的企业所得税到时候是需要更正申报的,所以我就想的,要不我直接反结账到11月去改?把预付账款按照收到的专票价税分离来入账吗?然后在11月份摊销按照不含税金额的预付账款来摊销吗?
老师我想咨询一下,就是去年四月份银行开户,然后去年五月份发生报销款且去年发票已经开具,去年累计发票金额4000元,今年三月份税务才报道,然后五月份汇算清缴时候没有把去年的发票做进去。 问题1:今年六月把去年的发票才做进去分录可不可以直接借管理费用-开办费贷其他应收款,可以吗? 问题2:由于报销人不是公司的人其实是给他支付的服务费,他开的一些饮料类超市购物的发票,我就做到今年开办费,这样处理可以吗?
去年11月发生招待收发票,走完报销程序,今年1月支付,费用入今年,算按权责发生制记账吧,如果支付时间和发票时间相隔大半年以上就不要计入去年费用是吗?
老师好请问新开公司,银行开户刚完成,还没有税务报道,想开票怎么办?需要多久能开?代开发票吗?谢谢
公司公户收到女职工生育津贴,下发到本人卡里,需要填写个税吗?
辛苦图片这个老师说下谢谢
科技中小企业要满足什么条件?
老师,我们有个员工,周一和周二是公休,其他时间是工作日,她周一和周二休息了,周二这天提的离职,周三也没来上班了,请问我扣他工资,这个周一和周二还扣掉吗?还是从周三开始扣工资?
公司买了一部手机1万元,开的是13%的进项票,请问这个票能抵扣吗
客户寄过来的发票有的当月没有勾选,勾选了的也没抵扣,需要做账么?怎么做?
麻烦图片这个老师说下谢谢
公司收到一张发票(对方是有限公司),要求把款项打给个人(这个人也不是法人),这可以吗?
老师请问下,公司买来送客户的茶叶这个需要缴纳什么税吗?
发票是去年,那支付时把费用计入今年,算不算不按权责发生制
你好按权责发生制是去年
这样做账有没有问题?但年底有报销时间差无法避免怎么办?
付款时间玩这个没有关系的。
付款这个时间不影响汇算清缴。
怎么只回答一半,那是否允许跨年报销?
允许跨年报销的,允许的。