餐饮管理,你开的是这一个发票的话,填写的是服务。
老师好,一般纳税物流运输公司有销售13%的货物,申报表一是填到第一行13%税率的货物及加工修理修配劳务还是填到第二行13%税率的服务不动产和无形资产?
你好,老师,建筑行业,个体工商户开了安装费和维修费,在报税的时候那个免征额应该填在货物及劳务那一列对应的行里里面还是填在服务,不动产和无形资产那一列对应的行里呢?
老师好,我们是建设公司,开票开的劳务费,申报的时候应该是填到 货物及劳务 还是填到 服务、不动产和无形资产啊?税种核定的有工程服务、安装服务
老师 我们单位是个体工商户 申报增值税的时候 只有服务 不动产和无形资产能填 然后货物及劳务填不了 然后我们嗯 六月份开了一个销售货物的发票 这个数填不上去 怎么办呢
老师 我以前的公司填的是货物及劳务 现在这个公司是餐饮管理行业 好像就填不了灰色的 只能填服务、不动产和无形资产的 这个对吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
但是我们不是仅仅餐饮管理 我们的销售都是中间赚差价的 那也就是有销售才对啊 我要申报的这个收入 都是采购食品销售出去 赚差价的那种收入呢
只要你销售产品的,才能填写销售货物里面你这些销售的服务。
我是销售的产品啊,采购进来再卖出去,算吗?老师我给您看营业执照。您看我们有销售范围吧
哦,你开的发票是开的什么的。
没有开过发票 新公司 发票也不知道怎么开
那你发生的不是管理费吗?管理服务属于现代服务,属于服务的,你凭什么说它是个商品?
比如说 我们的加盟店 要烤肠 我们先采购烤肠 然后再加钱买给加盟店 中间加的钱 是属于服务费吗?我以为是销售货物呢
你好,你收取对方的加盟费,这个属于服务,你销售出去的烤肠属于货物。
我没有收加盟费,只是烤肠的加钱,那您看我的营业执照范围,是有销售货物的范围吗
是的,有的预包装食品,这个就是。
好的,那就是还是得跟税务局说开是吧
找你税务局那边给你增加上税种认定。
发现你的增值税税种认定里面是不是没有这一个。
你去看一下你的税种认定里面是不是没有这一个。