你好,借预付账款贷银行存款

老师请教:我们公司发快递用顺丰,因为量大,办了充值卡,顺丰给我们开票开预存发票,这个发票入帐,借:预付帐款 1000 贷:银行存款 后期按每月顺丰小票入费用,比如200元,借:管理费用 贷:预付帐款,对吗?
请问老师,我们公司在顺丰快递充值了1000元,开出来的是预付卡发票,这个1000元预付卡发票我入了预付账款。顺丰说只能开预付卡发票,实际寄快递时也不再开发票。那我实际寄快递时可以凭快递单入账吗?没有发票可以吗?
老师,请问比如我们顺丰的快递费,我们没有下挂核算项目,收到发票未付款的时候分录如何做呢?
老师,问一下,咖啡管,我们有充值卡,比如我充值1000元的卡,实付是800元,这个会计分录要怎么做
请问老师一下预付卡充值的分录,该怎么做呢?
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
那么这个预付卡不能直接入管理费用的吗?
不可以,收到发票才可以的,快递费发票
那么这个预付卡充值,我们也太收到发票的呀?为什么就不能直接计入管理费用呢?
因为还没有消费哦,他是预付款
那么预付卡充值也是可以有发票入账的是吗?必须计入预付账款吗?那么消费了也要有顺丰快递费发票入账的吗?还是怎么样的呢?
消费了给你开费用发票的
消费了给你开费用发票的时候,我们又该怎么做张呢
冲减预付账款呀借费用