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老师,你好,我运输有限公司,一般人。9月9日公司用银行存款支付餐桌一张金额12480元,9月23日退还12480元。9月24日在另外一家家具公司购买餐桌一张支付12480元。请问老师,这笔业务怎么写分录?我是内账会计,发票没有。

2023-10-13 20:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-13 20:20

借:固定资产12480 贷 银行存款12480。 借:银行存款12480 贷:固定资产 12480。 借:固定资产12480 贷:银行存款12480

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快账用户3806 追问 2023-10-13 20:22

哦,明白了,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-10-13 20:23

不客气 同学好好学习天天向上

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借:固定资产12480 贷 银行存款12480。 借:银行存款12480 贷:固定资产 12480。 借:固定资产12480 贷:银行存款12480
2023-10-13
你好,这个餐桌是职工食堂的吗?
2023-10-13
你好收到发票时候写:借 应交税费——进项税 贷:管理费用——服务费
2023-10-25
同学 借:销售费用 2600 应交税费-应交增值税(销项税额)260 贷:银行存款2860
2022-09-26
同学你好 内账计入管理费用
2023-08-01
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