同学你好 内账计入管理费用
光华公司是一家传统的制造企业,生产并销售甲、乙产品,是增值税一般纳税人,以下是该公司2022年9月发生的经济业务(要求:根据所给材料编制会计分录,如有特殊业务,注意写上明细科目):(1)1日收到投资者投入的货币资金400000元已存入银行。(2)2日收到投资者投入的不需要安装的设备一台(不考虑增值税),协商作价100000元。(3)3日取得短期借款120000元,已存入在银行开立的存款账户。(4)5日接到银行通知,短期借款利息为7500元,暂未支付。(5)8日从惠发公司购入甲材料,对方开具的增值税专用发票注明金额40000元,税额5200元,价税款合计45200元,已用银行存款支付,但材料尚未运达企业。(6)11日从惠发公司购入的甲材料运达企业,甲材料运费200元,已用现金支付。(7)13日购入的甲材料已验收入库,甲材料的实际成本是40200元。(8)14日用银行存款支付生产车间发生的水电费800元。(9)15日用现金支付职工工资190000元。(10)20日本月生产甲、乙两种产品
老师,你好,我刚入职一家运输公司,做内账主办会计,是一般纳税人,合伙企业,公司有运输车辆13部,其中一个老板有16部私车,今天发生了一笔业务,是这样的,老板有部私车修理了,产生费用1790元。老板先把这笔款转入私账里,然后叫出纳走公账付款给修理厂,修理厂给开出公司的专票。老师,我想问这笔业务的分录怎么做?
老师,我是一家运输公司的内账会计,我公司有一个公账,一个私账,私账和个人没有关联的。就是公司没有正规发票要支付的零星支出。我公司发生这笔业务。公司出纳从私账里转30000元进入公账。分录会写: 借:银行存款30000 贷:库存现金30000 老师,摘要里怎么写?
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
老师,我运输公司是一般人,我是内账会计,我公司于7月14日银行存款预支付12000元,此款是交通运输企业安全生产标准化及评估费,总合同金额22000元。这笔业务怎么写分录?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
借管理费用12000 贷银行存款12000
是这样吗?
同学你好 对的 这样就可以
那总金额22000元不管吗?
同学你好 按每次的发生额来做