你好,是的,计入长期待摊费用 借长期待摊费用 贷银行存款
老师,公司装修时无合同和无票的一笔装修费用记入了长期待摊费用,现在能开票的我要给分摊,应该怎么写分录呢,当时入长期待摊费时是:借长期待摊费用,贷:库存现金
超市装修的材料款和人工费记长期待摊费吗?后期用储值卡支付材料款和人工费做分录
那我们装修期间购买供应商材料,以及装修公司装修,都是长期待摊费用,每月分摊,去年装修厂房及办公楼一直记得在建工程,本来打算这月全部转固定资产说是错的,计入长期待摊费用,那我可以这个月调账,把在建工程转入长期待摊费用吗,这个月开始摊销还是下月开始摊销
老师,厂房的装修费,计入长期待摊费,设科目 长期待摊额用-装修费,还需要设置三级科目,比如材料费、人工费等吗?
老师,我想问下租赁的厂房装修买的材料,我是不是计入长期待摊费用-装修费,然后等装修结束再分摊?
老师,我们审计老师给我们提供了试算平衡表,如图,请问每个怎么做分路呢
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
假如没有超呢?怎么做分录,还有包出去的又怎么做分录,麻烦老师指导
按照实际发生的,不管是自己做的,还是包出去的,都是计入长期待摊费用科目
老师材料也是吗?如果购买多家人材料都全部记入长期待摊费用吗?没有二级科目不知道是哪家
有的材料不是一次就买够的,假如是欠着的,不知道欠哪家付了哪家
是的,也是计入的,整体的按照下面
借长期待摊费用 贷银行存款 原材料 应付账款
老师,因为酒店是由总公司拿钱装修的,收到总公司款怎么做分录
如果是这样,不能计入你们公司的长期待摊,要计入总公司的
酒店的钱全部收到总公司,由总公司看又返回多少给这边公司,这种的话返回来钱才算这个酒店的收入吗?
算这个酒店的收入的
老师记入总公司怎么做,,我们公司的又怎么做呢
老师看看情况 你们装修的500万,全是总公司承担的吗
你说的全部算酒店的还是返回来部分
老师看看情况 你们装修的500万,全是总公司承担的吗
老师假如我们公司承担部分,总公司承担部分,或者全部总公司承担,麻烦老师两种情况给我说一下
第一 你们实际承担的,计入长期待摊 借长期待摊费用 其他应收款-总公司 贷银行存款 第二种 借其他应收款-总公司 贷银行存款
越来越懵了,老师因为总公司钱打到我们公司,收到总公司钱,借银行存款贷其他应收款-总公司吗?
你们支付的费用,总公司承担的计入其他应收 后期收到款,冲减其他应收款
假如我购买材料,总公司承担部分我们承担部分分录怎么写,我越问越懵了
你购买原材料 材料用于装修 借原材料 其他应收款-总公司 贷银行存款