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老师,7月的费用发票入账,9月发现发票的购买方填写错误,对方在9月将7月发票作废重开,9月该如何记账,假如7月是借:费用,贷:银行,现在怎么做?是在摘要中写明原因,做借:银行,贷:费用,然后重新记账做借:费用,贷:银行可以嘛?把正确发票作为附件可以嘛?

2023-10-15 01:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-15 01:21

同学,您好,参考答案如下

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齐红老师 解答 2023-10-15 01:23

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同学,您好,参考答案如下
2023-10-15
您好,这个的话,你最后这样的话,是可以再最开始,7月重分类的,这个
2024-05-03
您好,这个分录可以的哦,
2024-07-16
你好,不建议做长期待摊费用,你这样的话,长期代摊费用会出现负数余额的。
2023-03-14
您好!用红字发票入账,红冲之前那张凭证,如果已经转入了成本,那就冲成本处理 退款的话 借:银行存款 贷:预付账款
2022-02-26
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