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老师您好,本季度应交所得税2000,进行纳税申报时,因为有以前年度亏损弥补直接抵减,所以未产生税款,问:此时如何进行账务处理,分录怎么写?

2023-10-16 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 10:32

这个就不用做计提分录

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这个就不用做计提分录
2023-10-16
您好,弥补以前年度亏损不用做账务处理的,按实际税金计提缴纳就可以
2024-10-08
您好,弥补亏损后,你的利润是正数还是负数
2023-07-09
您好,那您红字冲回多计提所得税
2023-07-09
1 这个是可以的,2是的,3 去年待抵?去年产生退税?说申请抵减?你之前计提么,借所得税费用 负数,贷应交税费, 负数,本年,上年借应交税费,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-07-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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