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我运输有限公司,一般人,合伙制,公司总经理负责全面工作。有一笔款8000元运费付给了总经理的手上,他没交给财务,老师,我怎么写分录,对方单位己挂往来账。借应收账款一一㐅乂乂8000、贷主营业务收入8000.

2023-10-16 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 11:04

你好,8000元运费付给总经理,货款付给总经理,没有走公司账,账面只能挂应收账款-客户

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快账用户6688 追问 2023-10-16 11:07

我已挂往来账,现在是客户已付款了,只是总经理没交财务,怎么处理?

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快账用户6688 追问 2023-10-16 11:08

总经理跟我说对方客户已付款,在他手上,我不知道怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-10-16 11:10

你好,催促总经理将8000元打给公司对公账户。或者相当于8000元为总经理向公司借款,借:其他应收款  贷:应收账款-客户

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快账用户6688 追问 2023-10-16 11:13

其他应收款二级明细就写总经理对吗?

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齐红老师 解答 2023-10-16 11:14

你好,其他应收款二级明细挂总经理。

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快账用户6688 追问 2023-10-16 11:15

这样处理就表示应收账款客户的住来己收到,只是在总经理手上对吗?

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齐红老师 解答 2023-10-16 11:15

这样处理表示货款已收到,但是货款在总经理手上

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快账用户6688 追问 2023-10-16 11:16

好,知道了,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-10-16 11:17

能帮助你,我也开心

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你好,8000元运费付给总经理,货款付给总经理,没有走公司账,账面只能挂应收账款-客户
2023-10-16
进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款
2023-05-21
你好,进行调账 借应付账款 61380贷主营业务成本一修理费61380
2024-11-02
你好!这个如果要发票,还是可以开的了。看双方约定就行。
2021-05-10
你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业; 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息 8以银行存款支付水由费13.000元, 借;制造费用等科目,贷:银行存款
2022-12-13
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