对的,是的,是这么做的。
销售费用一业务招待费,管理费用一业务招待费,这两个科目的业务招待费在计算企业所得税时都按60%扣除吗
业务招待费扣除比例是发生额的60%与收入的千分之五较低者,这个业务招待费是专指销售费用下的吗,我们有销售费用-业务招待费,还有管理费用-业务招待费,管理费用下的业务招待费也算在这个额度内吗
我们公司招待费一般都是按照部门划分,比如属于行政单位就是计入了管理费用-招待费,如果是销售部门就计入销售费用-招待费,那我在汇算清缴的时候,这个业务招待费,是管理费用+销售费用中的两个招待费之和吗
销售费用-业务招待费和管理费用-业务招待费,是汇算清缴的时候合并都属于业务招待费,按实际发生的60%和销售收入的5%。取低原则嘛?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
销售了一批货物,但是因为客服一直拖着不付款,没给客户开发票,该怎么做账,报税?
我们去年进入现在的公司现在做外贸,前几年是再南京银行开的外币户,上个月,在江苏银行开了外币户,收了2笔美元,江苏银行让我们在国家外汇管理数字外管平台(Asone)申报 ,原来,南京银行也没有要求再这个平台申报,请问是不是有什么要求,不怎么懂,请帮忙解答一下
您好,老师 请教下,我们是贸易公司,同一份内销合同,分两个不同月份出货,每次出货一个柜子,这种情况出口退税需要怎么办理呢?
好的,节日给客户的购物卡和给客户的 回扣应该计入什么费用?
销售费用,招待费, 第二个给客户的回扣,对方怎么给你开发票?
给客户的回扣,没有发票
如果你销售给a,给a的回扣你充收入就行了 但是你开了蓝色发票,需要开负数
给客户的回扣,对方没有开发票,是老板私下给客户个人的回扣。 公转私给老板,老板给个人。 大概应该是:比如签一个销售合同正常应该是17万,客户说签合同签20万,收客户的公司付款20万,付3万回扣给客户个人。
你好,那就销售费用回扣或是服务费,一分钱抵扣不了。
直接入销售费用-回扣科目嘛? 账上能出现回扣字眼么 汇算清缴的时候纳税调增
对的,是的,是这么做的。
因为有的给的回扣多,十几万的,老板就分次几万几万报销给他自己,可以入无票支出,销售费用-回扣嘛?汇算清缴调增
对的,是的,是这么做可以的。
哪入无票支出这种回扣,金额大的,比如一次十几万是不是也要分几个月入帐? 金额太大有风险
老板报销也是分多次几万几万的 报销
支付给个人的有风险,你需要代扣代缴个税。
是支付给老板的,老板说是回扣的报销费用
是报销的话,无票支出汇算清缴纳税调增,个税应该不用代缴吧?
你好,只要是支付给个人的需要,企业的不需要。
这个属于报销也需要吗? 比如支付给员工的报销,这笔费用不需代扣个税吧?
你好,我说的是收款人实际收款人
怕是太难了,吃回扣的哪个人是不可能提供身份信息的,偶然所得个税20%那么高,老板也不愿意代缴
你说你单位有这个风险的。