对的,是的,是这么做的。

业务招待费扣除比例是发生额的60%与收入的千分之五较低者,这个业务招待费是专指销售费用下的吗,我们有销售费用-业务招待费,还有管理费用-业务招待费,管理费用下的业务招待费也算在这个额度内吗
我们公司招待费一般都是按照部门划分,比如属于行政单位就是计入了管理费用-招待费,如果是销售部门就计入销售费用-招待费,那我在汇算清缴的时候,这个业务招待费,是管理费用+销售费用中的两个招待费之和吗
销售费用-业务招待费和管理费用-业务招待费,是汇算清缴的时候合并都属于业务招待费,按实际发生的60%和销售收入的5%。取低原则嘛?
管理费用下的业务招待费和销售费用下的业务招待费都要做汇算清缴吗
小企业会计准则,利润表只有管理费用下有业务招待费的列支,销售费用的业务招待费支付没有单独列支,汇算清缴的时候要把销售费用下的业务招待费支出加到管理费用业务招待费里吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
好的,节日给客户的购物卡和给客户的 回扣应该计入什么费用?
销售费用,招待费, 第二个给客户的回扣,对方怎么给你开发票?
给客户的回扣,没有发票
如果你销售给a,给a的回扣你充收入就行了 但是你开了蓝色发票,需要开负数
给客户的回扣,对方没有开发票,是老板私下给客户个人的回扣。 公转私给老板,老板给个人。 大概应该是:比如签一个销售合同正常应该是17万,客户说签合同签20万,收客户的公司付款20万,付3万回扣给客户个人。
你好,那就销售费用回扣或是服务费,一分钱抵扣不了。
直接入销售费用-回扣科目嘛? 账上能出现回扣字眼么 汇算清缴的时候纳税调增
对的,是的,是这么做的。
因为有的给的回扣多,十几万的,老板就分次几万几万报销给他自己,可以入无票支出,销售费用-回扣嘛?汇算清缴调增
对的,是的,是这么做可以的。
哪入无票支出这种回扣,金额大的,比如一次十几万是不是也要分几个月入帐? 金额太大有风险
老板报销也是分多次几万几万的 报销
支付给个人的有风险,你需要代扣代缴个税。
是支付给老板的,老板说是回扣的报销费用
是报销的话,无票支出汇算清缴纳税调增,个税应该不用代缴吧?
你好,只要是支付给个人的需要,企业的不需要。
这个属于报销也需要吗? 比如支付给员工的报销,这笔费用不需代扣个税吧?
你好,我说的是收款人实际收款人
怕是太难了,吃回扣的哪个人是不可能提供身份信息的,偶然所得个税20%那么高,老板也不愿意代缴
你说你单位有这个风险的。