购入借库存商品贷银行存款, 销售出去借银行存款, 贷主营业务收入 应交税非应交增值税 借主营业务成本带库存商品 税率0.5%。

二手车买卖公司的账务处理怎么做?
公司卖二手车全套账务处理
个人卖给公司的车,开出二手车销售统一发票,账务处理怎么做
老师,请问一家二手车公司的账务怎么处理?买了二手车进来又卖给客户
老师,收到二手车行开来的发票(公司卖出二手车)。怎么做账务处理?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
公司不是卖车的,是公司用的车卖了
你好,当时做的是固定资产吗?
是的,固定资产入账的时候加购置税一期48万,折旧了,净值还剩33万,但是卖了44万这个怎么做
借银行 贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
营业外支出吗,不是营业外收入吗?
比净值多卖了十多万
你好,营业外收支你看一下哪一个金额大结转哪一个。
固定资产清理是做不含税价吧,比如44万,不含税价389380.53,报交增值税也是不含税金额吧全额交吧
对的,是的,是这么做的。
卖车的当月,还要折旧吗,还是不需要折旧
你好,销售的当月需要折旧。
那我报增值税申报表的时候报未开票收入?那不是跟我的利润表收入会不一致
对的,是的,你想要一致的借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 把这个固定资产清理改成其他业务收入