你好 如果是数点票的话 在开票业务那里有一个蓝字开局 和一个红字开局 点击红字开具就行

电子专票怎么开具红字发票
开具电子增值税专用发票,跨越了,购买方已经开具了红字信息,请问红字信息开出来了,接下来怎么开红字电子专用发票
老师,购买方申请开具红字专用发票电子发票的流程是什么样的
老师,我的电子专票发票开错了,是开这个红字发票开具,是吗
开具电子专票,发现开错了又做了红字发票,红字发票用做账吗
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
Uk状态下,怎么红冲电子专票
在填开红字发票信息表
点击 红字信息表 增值税专用发票红字信息表 把之前开错的发票代码等信息填进去 然后票面会显示负数字样 点击保存 上传 电子增值税专用发票红字信息表查询 点击查询 导出 然后点击 负数发票填开 把刚导出的红字信息表再导入进去
老师,这里有几个问题,电话和申请理由要填写吗
发票抬头开错了
要写的 就写发票开具信息有误
电话是用来税局联系的吗,也就是税局会打电话过来确认,对吗
不会的 电话号码就是你们的一个公司信息 税务局一般联系的电话是你电子税务局里面办税员或者财务主管的联系方式
调用底账接口失败
上传,显示调用抵账接口失败
是不是要看下对方入账没有,怎么查
老师,又上传,审核通过,怎么办
老师,导出了,点击开具负数发票,不需要导入,直接开具,对吗
直接开具,可以不,老师,已经在开具界面了
可是发票代码没变,而发票号码递进了一位
直接开局也可以的。进一位说明你已经在开下一张发票了
纠正:。直接开具不可以。先把原先的发票导入开具一张负数发票。再开具正确的
老师,开具是一张负数发票
还没开,还在看,不能决定
哦,那直接开具负数发票,正确的先不开也没事吧
是的。你先开负数发票 把之前的冲销了。 然后再去重新开一张正确的。相当于要开两张
嗯嗯,老师,您讲的太对了,如果正确的先不开也没事吧 老师,您接我另一个问题吧,电子普票的红冲 老师,这个红冲也要上传吧
正确的先不开也没事的
嗯嗯,老师,您接我另一个问题
好的好的好的你要重新发问吗
老师,红字信息表编号要抄下来吗
没事,我这里继续跟你说吧,开普通发票红字是不用导入导出的,你只要点击开具普通发票负数点进去,把相对应的那个发票代码跟发票号码输进去就行了。
在开负数发票之前
不需要抄下来哦你好
你给我赏金了吗。谢谢同学。爱你哦