你好 如果是数点票的话 在开票业务那里有一个蓝字开局 和一个红字开局 点击红字开具就行

电子专票怎么开具红字发票
开具电子增值税专用发票,跨越了,购买方已经开具了红字信息,请问红字信息开出来了,接下来怎么开红字电子专用发票
老师,购买方申请开具红字专用发票电子发票的流程是什么样的
老师,我的电子专票发票开错了,是开这个红字发票开具,是吗
开具电子专票,发现开错了又做了红字发票,红字发票用做账吗
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗?没有税种认定
朴老师朴老师 简单说,就是工资算的是 “订单做完时的人工”,入库算的是 “哪个月进仓库的数量”,两者时间不一样,不能硬凑。 你就记住两步: 机台工资:做了多少件 × 每件工价(比如做 1000 件,每件 3 元,工资就是 3000 元)。 裁剪、质检工资:把他们当月总工资,按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊(比如裁剪质检月工资 9000 元,当月总共做了 5000 件,你这个订单做了 1000 件,就分摊 1800 元)。
Uk状态下,怎么红冲电子专票
在填开红字发票信息表
点击 红字信息表 增值税专用发票红字信息表 把之前开错的发票代码等信息填进去 然后票面会显示负数字样 点击保存 上传 电子增值税专用发票红字信息表查询 点击查询 导出 然后点击 负数发票填开 把刚导出的红字信息表再导入进去
老师,这里有几个问题,电话和申请理由要填写吗
发票抬头开错了
要写的 就写发票开具信息有误
电话是用来税局联系的吗,也就是税局会打电话过来确认,对吗
不会的 电话号码就是你们的一个公司信息 税务局一般联系的电话是你电子税务局里面办税员或者财务主管的联系方式
调用底账接口失败
上传,显示调用抵账接口失败
是不是要看下对方入账没有,怎么查
老师,又上传,审核通过,怎么办
老师,导出了,点击开具负数发票,不需要导入,直接开具,对吗
直接开具,可以不,老师,已经在开具界面了
可是发票代码没变,而发票号码递进了一位
直接开局也可以的。进一位说明你已经在开下一张发票了
纠正:。直接开具不可以。先把原先的发票导入开具一张负数发票。再开具正确的
老师,开具是一张负数发票
还没开,还在看,不能决定
哦,那直接开具负数发票,正确的先不开也没事吧
是的。你先开负数发票 把之前的冲销了。 然后再去重新开一张正确的。相当于要开两张
嗯嗯,老师,您讲的太对了,如果正确的先不开也没事吧 老师,您接我另一个问题吧,电子普票的红冲 老师,这个红冲也要上传吧
正确的先不开也没事的
嗯嗯,老师,您接我另一个问题
好的好的好的你要重新发问吗
老师,红字信息表编号要抄下来吗
没事,我这里继续跟你说吧,开普通发票红字是不用导入导出的,你只要点击开具普通发票负数点进去,把相对应的那个发票代码跟发票号码输进去就行了。
在开负数发票之前
不需要抄下来哦你好
你给我赏金了吗。谢谢同学。爱你哦