您好,因为是投资款,这是不用还的呀,其他应付款是负债,要还给股东这个借款人的

老师,按照你这样讲我做了,第二步 借实收资本_老股东400 贷银行存款350这里,银行只支付了老股东250,其余100还欠款了,是不是应该这样做, 借实收资本老股东400 贷银行存款250 其他应付款新股东100 资本公积50
这道题第一问为什么不是借,银行存款1000,未确认融资费用400,贷,长期应付款1400,而是借,银行存款1000贷,其他应付款1000,借财务费用,贷其他应付款
这道题第一问为什么不是借,银行存款1000,未确认融资费用400,贷,长期应付款1400,而是借,银行存款1000贷,其他应付款1000,借财务费用,贷其他应付款
老师,股东的钱转实收资本时,分录如下:借:银行存款 贷:其他应收款-股东A 借:其他应收款-股东A 贷:实收资本 对吗?
股东投资款为什么是 借:银行存款 贷:实收资本 而不是 借:银行存款 贷:其他应付款
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?