借应付职工薪酬 贷银行存款 这样
老师好,用现金发放的劳务费,也就是兼职人员的工资,放在应付职工薪酬里吗?那钱用计提吗?发放时的会计科目是怎样的? 谢谢
老师好,用现金和银行存款给职工发放的饭补,放在应付职工薪酬里吗?那钱用计提吗?发放时的会计科目是怎样的? 谢谢
老师好,一个高新企业的账,2020年8月份,计提工资的会计科目是管理费用_研发费 工资, 而2020年9月份,计提工资的会计科目是:管理费用_管理人员职工薪酬, 这个需要调整吗? 谢谢
老师好,会计科目有管理费用-管理人员职工薪酬,还用增加这个科目吗?管理费用-工资? 答过的老师请不要再接这个问题了,想听听其他老师的建议, 谢谢
老师好,计提8月份的工资是28055.85元,会计科目是行应付职工薪酬-职工工资28055.85元,那发放工资时的会计科目是什么呢? 谢谢
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?