之前交的税,不可以退
小规模纳税人第一季度开票超过30万,已经过了第一季度了,现在把开超的票作废还用缴税吗?
小规模开票金额季度超过30万需要缴纳增值税吗?按1%还是3%,年度超过120万是不是需要将以前季度未缴的补缴;年度未超120万季度超过30万缴的不退是吗?
2023年小规模纳税人月不超过10万,季度不超过30万增值税,小规模是季报,月超过10万,季度没超过30万的可以吗
现在不是小规模季度不超过30万的普票可以免税吗?是不是可以理解成一年不超过120万?那如果我第一个季度就开了120万,后年就没开票了,第一个季度交了税,年底汇算清缴可以给我退税吗
小规模第一季度超过了10万额度,缴了税 ,年底总开票不超过30,之前交的税可以退吗 ?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
年底不用汇算清缴吗?
增值税是不用汇算的
不是增值税啊 ,是个税,经营所得 ?
若是多交了个税,汇算时可以退